|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн) |
|
|
Найменування показника |
Коди бюджетної класифікації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ІІ. В И Д А Т К И: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
0100 |
73 349 788,69 |
32 566 673,17 |
44,4 |
12 000,00 |
1 913 065,17 |
15942,2 |
73 361 788,69 |
34 479 738,34 |
47,0 |
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
0150 |
42 938 728,69 |
18273451,06 |
42,6 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
42 938 728,69 |
18 273 451,06 |
42,6 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0160 |
29 247 060,00 |
13 738 139,11 |
47,0 |
12 000,00 |
5 239,75 |
43,7 |
29 259 060,00 |
13 743 378,86 |
47,0 |
|
Інша діяльність у сфері державного управління |
0180 |
1 164 000,00 |
555 083,00 |
47,7 |
0,00 |
1 907 825,42 |
0,0 |
1 164 000,00 |
2 462 908,42 |
211,6 |
|
Освіта |
1000 |
392 534 049,00 |
237 493 915,90 |
60,5 |
33 320 649,40 |
6 417 202,71 |
19,3 |
425 854 698,40 |
243 911 118,61 |
57,3 |
|
Надання дошкільної освіти |
1010 |
103 753 209,00 |
52 893 502,25 |
51,0 |
2 947 900,00 |
1 785 001,84 |
60,6 |
106 701 109,00 |
54 678 504,09 |
51,2 |
0,605516 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
1020 |
107 039 300,00 |
46 906 251,71 |
43,8 |
740 100,00 |
673 877,00 |
91,1 |
107 779 400,00 |
47 580 128,71 |
44,1 |
|
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1021 |
107 039 300,00 |
46 906 251,71 |
43,8 |
740 100,00 |
673 877,00 |
91,1 |
107 779 400,00 |
47 580 128,71 |
44,1 |
|
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
1030 |
107 824 700,00 |
94 955 132,92 |
88,1 |
|
|
|
107 824 700,00 |
94 955 132,92 |
88,1 |
|
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1031 |
107 824 700,00 |
94 955 132,92 |
88,1 |
|
|
|
107 824 700,00 |
94 955 132,92 |
88,1 |
|
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1070 |
13 894 800,00 |
6 148 408,70 |
44,2 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
13 894 800,00 |
6 148 408,70 |
44,2 |
|
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
1080 |
25 316 110,00 |
14 971 375,51 |
59,1 |
500 000,00 |
450 607,25 |
90,1 |
25 816 110,00 |
15 421 982,76 |
59,7 |
|
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
1140 |
10 075 820,00 |
4 613 340,57 |
45,8 |
3 060,00 |
182,54 |
6,0 |
10 078 880,00 |
4 613 523,11 |
45,8 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
1141 |
8 907 960,00 |
4 147 583,41 |
46,6 |
3 060,00 |
182,54 |
6,0 |
8 911 020,00 |
4 147 765,95 |
46,5 |
|
Інші програми та заходи у сфері освіти |
1142 |
1 167 860,00 |
465 757,16 |
39,9 |
|
|
|
1 167 860,00 |
465 757,16 |
39,9 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
1150 |
2 478 410,00 |
1 789 314,34 |
72,2 |
|
|
|
2 478 410,00 |
1 789 314,34 |
72,2 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
1151 |
763 910,00 |
425 025,52 |
55,6 |
|
|
|
763 910,00 |
425 025,52 |
55,6 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1152 |
1 714 500,00 |
1 364 288,82 |
79,6 |
|
|
|
1 714 500,00 |
1 364 288,82 |
79,6 |
|
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
1160 |
2 879 500,00 |
1 272 444,75 |
44,2 |
|
|
|
2 879 500,00 |
1 272 444,75 |
44,2 |
|
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
1183 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 611 111,00 |
0,00 |
|
1 611 111,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1184 |
|
|
0,0 |
12 666 800,00 |
0,00 |
0,0 |
12 666 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
1200 |
290 100,00 |
277 050,01 |
95,5 |
|
|
|
290 100,00 |
277 050,01 |
0,0 |
|
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти |
1300 |
|
|
|
14 851 678,40 |
3 507 534,08 |
23,6 |
14 851 678,40 |
3 507 534,08 |
23,6 |
|
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1600 |
13 005 800,00 |
10 892 198,47 |
83,7 |
|
|
|
13 005 800,00 |
10 892 198,47 |
83,7 |
|
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1702 |
5 976 300,00 |
2 774 896,67 |
46,4 |
|
|
|
5 976 300,00 |
2 774 896,67 |
46,4 |
|
Охорона здоров'я |
2000 |
26 461 360,00 |
16 937 704,86 |
64,0 |
3 134 272,10 |
147 377,05 |
4,7 |
29 595 632,10 |
17 085 081,91 |
57,7 |
|
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
2010 |
23 463 860,00 |
15 033 170,68 |
64,1 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
23 463 860,00 |
15 033 170,68 |
64,1 |
|
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги |
2080 |
804 200,00 |
473 087,73 |
58,8 |
|
|
|
804 200,00 |
473 087,73 |
58,8 |
|
Первинна медична допомога населенню |
2110 |
1 894 100,00 |
1 245 546,45 |
65,8 |
|
|
|
1 894 100,00 |
1 245 546,45 |
65,8 |
|
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами |
2112 |
374 800,00 |
233 634,81 |
62,3 |
|
|
|
374 800,00 |
233 634,81 |
62,3 |
|
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) |
2113 |
1 519 300,00 |
1 011 911,64 |
66,6 |
|
|
|
1 519 300,00 |
1 011 911,64 |
66,6 |
|
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
2150 |
299 200,00 |
185 900,00 |
62,1 |
|
|
|
299 200,00 |
185 900,00 |
62,1 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я |
2151 |
299 200,00 |
185 900,00 |
62,1 |
|
|
|
299 200,00 |
185 900,00 |
62,1 |
|
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров’я |
2170 |
|
|
|
3 134 272,10 |
147 377,05 |
4,7 |
3 134 272,10 |
147 377,05 |
4,7 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3000 |
44 938 451,00 |
16 407 259,95 |
36,5 |
109 000,00 |
76 235,83 |
69,9 |
45 047 451,00 |
16 483 495,78 |
36,6 |
|
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
3030 |
991 000,00 |
428 000,81 |
43,2 |
0,00 |
0,00 |
|
991 000,00 |
428 000,81 |
43,2 |
|
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
3031 |
351 000,00 |
264 096,50 |
75,2 |
|
|
|
351 000,00 |
264 096,50 |
75,2 |
|
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
3032 |
40 000,00 |
6 229,32 |
15,6 |
|
|
|
40 000,00 |
6 229,32 |
15,6 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
3033 |
210 000,00 |
|
0,0 |
|
|
|
210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
3035 |
390 000,00 |
157 674,99 |
40,4 |
|
|
|
390 000,00 |
157 674,99 |
40,4 |
|
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
3100 |
16 677 510,00 |
7 545 383,44 |
45,2 |
109 000,00 |
76 235,83 |
69,9 |
16 786 510,00 |
7 621 619,27 |
45,4 |
|
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 |
14 474 930,00 |
6 604 953,29 |
45,6 |
109 000,00 |
76 235,83 |
69,9 |
14 583 930,00 |
6 681 189,12 |
45,8 |
|
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |
3105 |
2 202 580,00 |
940 430,15 |
42,7 |
|
|
|
2 202 580,00 |
940 430,15 |
42,7 |
|
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
3110 |
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
3112 |
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
3120 |
2 495 940,00 |
1 197 999,68 |
48,0 |
|
|
|
2 495 940,00 |
1 197 999,68 |
48,0 |
|
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
3121 |
2 495 940,00 |
1 197 999,68 |
48,0 |
|
|
|
2 495 940,00 |
1 197 999,68 |
48,0 |
|
Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
3130 |
850 310,00 |
422 229,50 |
49,7 |
0,00 |
0,00 |
|
850 310,00 |
422 229,50 |
49,7 |
|
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
3133 |
800 310,00 |
399 740,64 |
49,9 |
|
|
|
800 310,00 |
399 740,64 |
49,9 |
|
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності |
3134 |
50 000,00 |
22 488,86 |
45,0 |
|
|
|
50 000,00 |
22 488,86 |
45,0 |
|
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
3160 |
1 150 000,00 |
372 998,09 |
32,4 |
|
|
|
1 150 000,00 |
372 998,09 |
32,4 |
|
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг |
3180 |
1 240 000,00 |
608 666,88 |
49,1 |
|
|
|
1 240 000,00 |
608 666,88 |
49,1 |
|
Соціальний захист ветеранів війни та праці |
3190 |
990 758,00 |
362 020,15 |
36,5 |
|
|
|
990 758,00 |
362 020,15 |
36,5 |
|
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
3192 |
180 000,00 |
30 258,78 |
16,8 |
|
|
|
180 000,00 |
30 258,78 |
16,8 |
|
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність |
3193 |
810 758,00 |
331 761,37 |
40,9 |
|
|
|
810 758,00 |
331 761,37 |
40,9 |
|
Організація та проведення громадських робіт |
3210 |
54 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
54 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
3220 |
7 829 533,00 |
|
|
|
|
|
7 829 533,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Інші заклади та заходи |
3240 |
12 550 500,00 |
5 469 961,40 |
43,6 |
|
|
|
12 550 500,00 |
5 469 961,40 |
43,6 |
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3242 |
12 550 500,00 |
5 469 961,40 |
43,6 |
|
|
|
12 550 500,00 |
5 469 961,40 |
43,6 |
|
Культура і мистецтво |
4000 |
20 755 400,00 |
9 006 836,53 |
43,4 |
532 050,00 |
538 497,26 |
101,2 |
21 287 450,00 |
9 545 333,79 |
44,8 |
|
Забезпечення діяльності бібліотек |
4030 |
5 542 140,00 |
2 513 877,30 |
45,4 |
450,00 |
218 471,00 |
48549,1 |
5 542 590,00 |
2 732 348,30 |
49,3 |
|
Забезпечення діяльності музеїв і виставок |
4040 |
1 726 500,00 |
726 402,44 |
42,1 |
18 000,00 |
0,00 |
0,0 |
1 744 500,00 |
726 402,44 |
41,6 |
|
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
4060 |
10 640 620,00 |
4 830 145,38 |
45,4 |
413 600,00 |
320 026,26 |
77,4 |
11 054 220,00 |
5 150 171,64 |
46,6 |
|
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
4080 |
2 846 140,00 |
936 411,41 |
32,9 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
2 946 140,00 |
936 411,41 |
31,8 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
4081 |
2 057 340,00 |
852 126,41 |
41,4 |
|
|
|
2 057 340,00 |
852 126,41 |
41,4 |
|
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
4082 |
688 800,00 |
84 285,00 |
12,2 |
|
|
|
688 800,00 |
84 285,00 |
12,2 |
|
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва |
4083 |
|
|
|
100 000,00 |
|
0,0 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини |
4084 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Фізична культура і спорт |
5000 |
6 557 400,00 |
3 095 153,90 |
47,2 |
0,00 |
0,00 |
|
6 557 400,00 |
3 095 153,90 |
47,2 |
|
Проведення спортивної роботи в регіоні |
5010 |
482 000,00 |
195 816,20 |
40,6 |
|
|
|
482 000,00 |
195 816,20 |
40,6 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
5011 |
401 800,00 |
167 716,20 |
41,7 |
|
|
|
401 800,00 |
167 716,20 |
41,7 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
5012 |
80 200,00 |
28 100,00 |
35,0 |
|
|
|
80 200,00 |
28 100,00 |
35,0 |
|
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
5030 |
1 709 000,00 |
608 227,78 |
35,6 |
|
|
|
1 709 000,00 |
608 227,78 |
35,6 |
|
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами |
5031 |
1 709 000,00 |
608 227,78 |
35,6 |
|
|
|
1 709 000,00 |
608 227,78 |
35,6 |
|
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |
5040 |
1 921 400,00 |
890 079,92 |
46,3 |
0,00 |
0,00 |
|
1 921 400,00 |
890 079,92 |
46,3 |
|
Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури |
5041 |
1 878 940,00 |
890 079,92 |
47,4 |
|
|
|
1 878 940,00 |
890 079,92 |
47,4 |
|
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' |
5049 |
42 460,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
42 460,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
5060 |
2 445 000,00 |
1 401 030,00 |
57,3 |
|
|
|
2 445 000,00 |
1 401 030,00 |
57,3 |
|
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
5062 |
2 445 000,00 |
1 401 030,00 |
57,3 |
|
|
|
2 445 000,00 |
1 401 030,00 |
57,3 |
|
Житлово-комунальне господарство |
6000 |
45 606 480,00 |
29 697 440,07 |
65,1 |
2 569 990,00 |
221 050,49 |
8,6 |
48 176 470,00 |
29 918 490,56 |
62,1 |
|
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
6010 |
1 720 000,00 |
417 474,00 |
24,3 |
569 990,00 |
221 050,49 |
38,8 |
2 289 990,00 |
638 524,49 |
27,9 |
|
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
6011 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|
|
|
|
115 000,00 |
115 000,00 |
100,0 |
|
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
6013 |
1 605 000,00 |
302 474,00 |
18,8 |
569 990,00 |
221 050,49 |
38,8 |
2 174 990,00 |
523 524,49 |
24,1 |
|
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
6020 |
14 556 060,00 |
12 295 524,85 |
84,5 |
|
|
|
14 556 060,00 |
12 295 524,85 |
84,5 |
|
Організація благоустрою населених пунктів |
6030 |
29 330 420,00 |
16 984 441,22 |
57,9 |
|
|
|
29 330 420,00 |
16 984 441,22 |
57,9 |
|
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства |
6091 |
|
|
|
2 000 000,00 |
0,0 |
0,0 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Економічна діяльність |
7000 |
9 999 600,00 |
5 203 769,61 |
52,0 |
9 389 000,00 |
5 284 732,22 |
56,3 |
19 388 600,00 |
10 488 501,83 |
54,1 |
|
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
7100 |
1 819 000,00 |
1 609 350,00 |
88,5 |
|
|
|
1 819 000,00 |
1 609 350,00 |
88,5 |
|
Реалізація програм в галузі сільського господарства |
7110 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Здійснення заходів із землеустрою |
7130 |
1 819 000,00 |
1 609 350,00 |
88,5 |
|
|
|
1 819 000,00 |
1 609 350,00 |
88,5 |
|
Регіональний розвиток та інші публічні інвестиційні проекти / програми публічних інвестицій |
7300 |
565 000,00 |
88 216,00 |
15,6 |
3 448 000,00 |
897 517,82 |
26,0 |
4 013 000,00 |
985 733,82 |
24,6 |
|
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності |
7330 |
|
|
|
3 048 000,00 |
897 517,82 |
29,4 |
3 048 000,00 |
897 517,82 |
29,4 |
|
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
7350 |
|
|
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
7370 |
565 000,00 |
88 216,00 |
15,6 |
|
|
|
565 000,00 |
88 216,00 |
15,6 |
|
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
7400 |
6 000 000,00 |
2 789 430,15 |
46,5 |
5 077 000,00 |
0,00 |
0,0 |
11 077 000,00 |
2 789 430,15 |
25,2 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
7460 |
6 000 000,00 |
2 789 430,15 |
46,5 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
6 000 000,00 |
2 789 430,15 |
46,5 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
7461 |
6 000 000,00 |
2 789 430,15 |
46,5 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
6 000 000,00 |
2 789 430,15 |
46,5 |
|
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва |
7480 |
|
|
|
5 077 000,00 |
|
|
5 077 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Зв'язок, телекомунікації та інформатика |
7500 |
540 000,00 |
525 720,00 |
97,4 |
0,00 |
0,00 |
|
540 000,00 |
525 720,00 |
97,4 |
|
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |
7530 |
540 000,00 |
525 720,00 |
97,4 |
|
|
|
540 000,00 |
525 720,00 |
97,4 |
|
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
7600 |
1 075 600,00 |
191 053,46 |
17,8 |
864 000,00 |
195 599,00 |
22,6 |
1 939 600,00 |
386 652,46 |
19,9 |
|
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів |
7660 |
|
|
|
544 000,00 |
125 600,00 |
23,1 |
544 000,00 |
125 600,00 |
23,1 |
|
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
7670 |
|
|
|
320 000,00 |
69 999,00 |
21,9 |
320 000,00 |
69 999,00 |
21,9 |
|
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
7680 |
95 600,00 |
40 989,00 |
42,9 |
|
|
|
95 600,00 |
40 989,00 |
42,9 |
|
Інша економічна діяльність |
7690 |
980 000,00 |
150 064,46 |
15,3 |
0,00 |
0,00 |
|
980 000,00 |
150 064,46 |
15,3 |
|
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю |
7693 |
980 000,00 |
150 064,46 |
15,3 |
|
|
|
980 000,00 |
150 064,46 |
15,3 |
|
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |
7700 |
|
|
|
|
4 191 615,40 |
|
0,00 |
4 191 615,40 |
0,0 |
|
Інша діяльність |
8000 |
5 709 021,31 |
1 887 029,53 |
33,1 |
800 000,00 |
40 000,00 |
5,0 |
6 509 021,31 |
1 927 029,53 |
29,6 |
|
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
8100 |
2 557 090,00 |
848 848,73 |
33,2 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 557 090,00 |
848 848,73 |
33,2 |
|
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
8110 |
1 637 830,00 |
508 193,00 |
31,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 637 830,00 |
508 193,00 |
31,0 |
|
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони |
8130 |
919 260,00 |
340 655,73 |
37,1 |
|
|
|
919 260,00 |
340 655,73 |
37,1 |
|
Громадський порядок та безпека |
8200 |
1290000,00 |
303416,46 |
23,5 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 290 000,00 |
303 416,46 |
23,5 |
|
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
8220 |
1000000,00 |
38 276,46 |
3,8 |
|
|
|
1 000 000,00 |
38 276,46 |
3,8 |
|
Заходи з територіальної оборони |
8240 |
290000,00 |
265 140,00 |
91,4 |
0,00 |
|
|
290 000,00 |
265 140,00 |
91,4 |
|
Охорона навколишнього природного середовища |
8300 |
|
|
|
800 000,00 |
40 000,00 |
5,0 |
800 000,00 |
40 000,00 |
5,0 |
|
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
8340 |
|
|
|
800 000,00 |
40 000,00 |
5,0 |
800 000,00 |
40 000,00 |
5,0 |
|
Медіа (Засоби масової інформації) |
8400 |
1 861 930,00 |
734 764,34 |
39,5 |
|
|
|
1 861 930,00 |
734 764,34 |
39,5 |
|
Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) |
8410 |
1 861 930,00 |
734 764,34 |
39,5 |
|
|
|
1 861 930,00 |
734 764,34 |
39,5 |
|
Резервний фонд |
8700 |
1,31 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
1,31 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервний фонд місцевого бюджету |
8710 |
1,31 |
|
0,0 |
|
|
|
1,31 |
0,00 |
0,0 |
|
Разом видаткiв |
900201 |
625 911 550,00 |
352 295 783,52 |
56,3 |
49 866 961,50 |
14 638 160,73 |
29,4 |
675 778 511,50 |
366 933 944,25 |
54,3 |
|
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
9800 |
10 668 000,00 |
10 666 980,00 |
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
10 668 000,00 |
10 666 980,00 |
100,0 |
|
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету |
900202 |
636 579 550,00 |
362 962 763,52 |
57,0 |
49 866 961,50 |
14 638 160,73 |
29,4 |
686 446 511,50 |
377 600 924,25 |
55,0 |
|
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
9700 |
2 925 910,00 |
1 150 469,70 |
39,3 |
300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
3 225 910,00 |
1 150 469,70 |
35,7 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій |
9720 |
|
|
|
300 000,00 |
|
|
300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
9770 |
2 925 910,00 |
810 888,70 |
27,7 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 925 910,00 |
810 888,70 |
27,7 |
|
Усього |
900203 |
639 505 460,00 |
364 113 233,22 |
56,9 |
50 166 961,50 |
14 638 160,73 |
29,2 |
689 672 421,50 |
378 751 393,95 |
54,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|