|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн) |
|
Найменування показника |
Коди бюджетної класифікації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ІІ. В И Д А Т К И: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
0100 |
73 576 218,69 |
15 711 274,47 |
21,4 |
12 000,00 |
490 833,07 |
4090,3 |
73 588 218,69 |
16 202 107,54 |
22,0 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
0150 |
43 319 728,69 |
8540621,85 |
19,7 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
43 319 728,69 |
8 540 621,85 |
19,7 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0160 |
28 802 490,00 |
6 586 289,12 |
22,9 |
12 000,00 |
4 632,62 |
38,6 |
28 814 490,00 |
6 590 921,74 |
22,9 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
0180 |
1 454 000,00 |
584 363,50 |
40,2 |
0,00 |
486 200,45 |
0,0 |
1 454 000,00 |
1 070 563,95 |
73,6 |
Освіта |
1000 |
384 262 410,00 |
103 613 187,38 |
27,0 |
8 581 760,00 |
1 668 644,52 |
33,5 |
392 844 170,00 |
105 281 831,90 |
26,8 |
Надання дошкільної освіти |
1010 |
95 481 570,00 |
23 598 866,77 |
24,7 |
2 947 900,00 |
988 899,42 |
55,8 |
98 429 470,00 |
24 587 766,19 |
25,0 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
1020 |
107 039 300,00 |
23 050 001,02 |
21,5 |
740 100,00 |
413 079,08 |
55,8 |
107 779 400,00 |
23 463 080,10 |
21,8 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1021 |
107 039 300,00 |
23 050 001,02 |
21,5 |
740 100,00 |
413 079,08 |
55,8 |
107 779 400,00 |
23 463 080,10 |
21,8 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
1030 |
107 824 700,00 |
37 005 240,98 |
34,3 |
|
|
|
107 824 700,00 |
37 005 240,98 |
34,3 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1031 |
107 824 700,00 |
37 005 240,98 |
34,3 |
|
|
|
107 824 700,00 |
37 005 240,98 |
34,3 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1070 |
13 894 800,00 |
3 107 884,79 |
22,4 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
13 894 800,00 |
3 107 884,79 |
22,4 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
1080 |
25 316 110,00 |
6 074 436,58 |
24,0 |
500 000,00 |
266 483,48 |
53,3 |
25 816 110,00 |
6 340 920,06 |
24,6 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
1140 |
10 075 820,00 |
1 898 088,11 |
18,8 |
3 060,00 |
182,54 |
6,0 |
10 078 880,00 |
1 898 270,65 |
18,8 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
1141 |
8 907 960,00 |
1 888 088,11 |
21,2 |
3 060,00 |
182,54 |
6,0 |
8 911 020,00 |
1 888 270,65 |
21,2 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
1142 |
1 167 860,00 |
10 000,00 |
0,9 |
|
|
|
1 167 860,00 |
10 000,00 |
0,9 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
1150 |
2 478 410,00 |
845 541,90 |
34,1 |
|
|
|
2 478 410,00 |
845 541,90 |
34,1 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
1151 |
763 910,00 |
276 045,53 |
36,1 |
|
|
|
763 910,00 |
276 045,53 |
36,1 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1152 |
1 714 500,00 |
569 496,37 |
33,2 |
|
|
|
1 714 500,00 |
569 496,37 |
33,2 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
1160 |
2 879 500,00 |
601 911,53 |
20,9 |
|
|
|
2 879 500,00 |
601 911,53 |
20,9 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
1183 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
500 000,00 |
0,00 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1184 |
|
|
0,0 |
2 515 700,00 |
0,00 |
0,0 |
2 515 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
1200 |
290 100,00 |
41 454,62 |
14,3 |
|
|
|
290 100,00 |
41 454,62 |
0,0 |
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти |
1300 |
|
|
|
1 375 000,00 |
0,00 |
0,0 |
1 375 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1600 |
13 005 800,00 |
5 881 163,08 |
45,2 |
|
|
|
13 005 800,00 |
5 881 163,08 |
45,2 |
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1702 |
5 976 300,00 |
1 508 598,00 |
25,2 |
|
|
|
5 976 300,00 |
1 508 598,00 |
25,2 |
Охорона здоров'я |
2000 |
24 396 360,00 |
6 679 193,64 |
27,4 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
24 396 360,00 |
6 679 193,64 |
27,4 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
2010 |
21 918 860,00 |
5 303 199,05 |
24,2 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
21 918 860,00 |
5 303 199,05 |
24,2 |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги |
2080 |
744 200,00 |
337 819,90 |
45,4 |
|
|
|
744 200,00 |
337 819,90 |
45,4 |
Первинна медична допомога населенню |
2110 |
1 454 100,00 |
885 374,69 |
60,9 |
|
|
|
1 454 100,00 |
885 374,69 |
60,9 |
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами |
2112 |
274 800,00 |
175 357,55 |
63,8 |
|
|
|
274 800,00 |
175 357,55 |
63,8 |
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) |
2113 |
1 179 300,00 |
710 017,14 |
60,2 |
|
|
|
1 179 300,00 |
710 017,14 |
60,2 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
2150 |
279 200,00 |
152 800,00 |
54,7 |
|
|
|
279 200,00 |
152 800,00 |
54,7 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я |
2151 |
279 200,00 |
152 800,00 |
54,7 |
|
|
|
279 200,00 |
152 800,00 |
54,7 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3000 |
37 121 631,00 |
8 910 275,98 |
24,0 |
109 000,00 |
33 815,00 |
31,0 |
37 230 631,00 |
8 944 090,98 |
24,0 |
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
3030 |
991 000,00 |
177 683,39 |
17,9 |
0,00 |
0,00 |
|
991 000,00 |
177 683,39 |
17,9 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
3031 |
351 000,00 |
121 083,50 |
34,5 |
|
|
|
351 000,00 |
121 083,50 |
34,5 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
3032 |
40 000,00 |
2 650,90 |
6,6 |
|
|
|
40 000,00 |
2 650,90 |
6,6 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
3033 |
210 000,00 |
|
0,0 |
|
|
|
210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
3035 |
390 000,00 |
53 948,99 |
13,8 |
|
|
|
390 000,00 |
53 948,99 |
13,8 |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
3100 |
16 677 510,00 |
3 674 409,67 |
22,0 |
109 000,00 |
33 815,00 |
31,0 |
16 786 510,00 |
3 708 224,67 |
22,1 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 |
14 474 930,00 |
3 300 582,97 |
22,8 |
109 000,00 |
33 815,00 |
31,0 |
14 583 930,00 |
3 334 397,97 |
22,9 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |
3105 |
2 202 580,00 |
373 826,70 |
17,0 |
|
|
|
2 202 580,00 |
373 826,70 |
17,0 |
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
3110 |
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
3112 |
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
108 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
3120 |
2 495 940,00 |
577 925,93 |
23,2 |
|
|
|
2 495 940,00 |
577 925,93 |
23,2 |
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
3121 |
2 495 940,00 |
577 925,93 |
23,2 |
|
|
|
2 495 940,00 |
577 925,93 |
23,2 |
Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
3130 |
850 310,00 |
135 541,04 |
15,9 |
0,00 |
0,00 |
|
850 310,00 |
135 541,04 |
15,9 |
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
3133 |
800 310,00 |
126 471,04 |
15,8 |
|
|
|
800 310,00 |
126 471,04 |
15,8 |
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності |
3134 |
50 000,00 |
9 070,00 |
18,1 |
|
|
|
50 000,00 |
9 070,00 |
|
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
3160 |
1 150 000,00 |
138 497,10 |
12,0 |
|
|
|
1 150 000,00 |
138 497,10 |
12,0 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг |
3180 |
1 240 000,00 |
310 280,96 |
25,0 |
|
|
|
1 240 000,00 |
310 280,96 |
25,0 |
Соціальний захист ветеранів війни та праці |
3190 |
1 003 471,00 |
209 555,71 |
20,9 |
|
|
|
1 003 471,00 |
209 555,71 |
20,9 |
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
3192 |
180 000,00 |
20 545,78 |
11,4 |
|
|
|
180 000,00 |
20 545,78 |
11,4 |
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність |
3193 |
823 471,00 |
189 009,93 |
23,0 |
|
|
|
823 471,00 |
189 009,93 |
23,0 |
Організація та проведення громадських робіт |
3210 |
54 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
54 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Інші заклади та заходи |
3240 |
12 550 500,00 |
3 686 382,18 |
29,4 |
|
|
|
12 550 500,00 |
3 686 382,18 |
29,4 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3242 |
12 550 500,00 |
3 686 382,18 |
29,4 |
|
|
|
12 550 500,00 |
3 686 382,18 |
29,4 |
Культура і мистецтво |
4000 |
20 651 460,00 |
4 465 301,96 |
21,6 |
532 050,00 |
231 650,86 |
43,5 |
21 183 510,00 |
4 696 952,82 |
22,2 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
4030 |
5 542 140,00 |
1 278 286,50 |
23,1 |
450,00 |
72 473,00 |
16105,1 |
5 542 590,00 |
1 350 759,50 |
24,4 |
Забезпечення діяльності музеїв і виставок |
4040 |
1 726 500,00 |
306 448,82 |
17,7 |
18 000,00 |
0,00 |
0,0 |
1 744 500,00 |
306 448,82 |
17,6 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
4060 |
10 640 620,00 |
2 453 362,64 |
23,1 |
413 600,00 |
159 177,86 |
38,5 |
11 054 220,00 |
2 612 540,50 |
23,6 |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
4080 |
2 742 200,00 |
427 204,00 |
15,6 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
2 842 200,00 |
427 204,00 |
15,0 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
4081 |
1 953 400,00 |
399 704,00 |
20,5 |
|
|
|
1 953 400,00 |
399 704,00 |
20,5 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
4082 |
688 800,00 |
27 500,00 |
4,0 |
|
|
|
688 800,00 |
27 500,00 |
4,0 |
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва |
4083 |
|
|
|
100 000,00 |
|
0,0 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини |
4084 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Фізична культура і спорт |
5000 |
6 627 400,00 |
1 418 639,00 |
21,4 |
0,00 |
0,00 |
|
6 627 400,00 |
1 418 639,00 |
21,4 |
Проведення спортивної роботи в регіоні |
5010 |
982 000,00 |
93 780,00 |
9,5 |
|
|
|
982 000,00 |
93 780,00 |
9,5 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
5011 |
401 800,00 |
93 780,00 |
23,3 |
|
|
|
401 800,00 |
93 780,00 |
23,3 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
5012 |
580 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
580 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
5030 |
1 779 000,00 |
276 342,09 |
15,5 |
|
|
|
1 779 000,00 |
276 342,09 |
15,5 |
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами |
5031 |
1 779 000,00 |
276 342,09 |
15,5 |
|
|
|
1 779 000,00 |
276 342,09 |
15,5 |
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |
5040 |
1 921 400,00 |
453 696,91 |
23,6 |
0,00 |
0,00 |
|
1 921 400,00 |
453 696,91 |
23,6 |
Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури |
5041 |
1 878 940,00 |
453 696,91 |
24,1 |
|
|
|
1 878 940,00 |
453 696,91 |
24,1 |
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' |
5049 |
42 460,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
42 460,00 |
0,00 |
0,0 |
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
5060 |
1 945 000,00 |
594 820,00 |
30,6 |
|
|
|
1 945 000,00 |
594 820,00 |
30,6 |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
5062 |
1 945 000,00 |
594 820,00 |
30,6 |
|
|
|
1 945 000,00 |
594 820,00 |
30,6 |
Житлово-комунальне господарство |
6000 |
50 571 480,00 |
18 193 487,31 |
36,0 |
2 569 990,00 |
75 454,52 |
2,9 |
53 141 470,00 |
18 268 941,83 |
34,4 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
6010 |
1 570 000,00 |
0,00 |
|
569 990,00 |
75 454,52 |
13,2 |
2 139 990,00 |
75 454,52 |
3,5 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
6013 |
1 570 000,00 |
0,00 |
|
569 990,00 |
75 454,52 |
13,2 |
2 139 990,00 |
75 454,52 |
3,5 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
6020 |
14 521 060,00 |
9 853 206,74 |
67,9 |
|
|
|
14 521 060,00 |
9 853 206,74 |
67,9 |
Організація благоустрою населених пунктів |
6030 |
34 480 420,00 |
8 340 280,57 |
24,2 |
|
|
|
34 480 420,00 |
8 340 280,57 |
24,2 |
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства |
6091 |
|
|
|
2 000 000,00 |
0,0 |
0,0 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Економічна діяльність |
7000 |
4 149 600,00 |
464 413,00 |
11,2 |
5 889 000,00 |
4 631 476,98 |
78,6 |
10 038 600,00 |
5 095 889,98 |
50,8 |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
7100 |
1 724 000,00 |
24 494,00 |
1,4 |
|
|
|
1 724 000,00 |
24 494,00 |
1,4 |
Реалізація програм в галузі сільського господарства |
7110 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Здійснення заходів із землеустрою |
7130 |
1 724 000,00 |
24 494,00 |
1,4 |
|
|
|
1 724 000,00 |
24 494,00 |
1,4 |
Регіональний розвиток та інші публічні інвестиційні проекти / програми публічних інвестицій |
7300 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
3 448 000,00 |
612 862,58 |
17,8 |
3 948 000,00 |
612 862,58 |
15,5 |
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності |
7330 |
|
|
|
3 048 000,00 |
612 862,58 |
20,1 |
3 048 000,00 |
612 862,58 |
20,1 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
7350 |
|
|
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
7370 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
7400 |
1 000 000,00 |
398 930,00 |
39,9 |
1 577 000,00 |
0,00 |
0,0 |
2 577 000,00 |
398 930,00 |
15,5 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
7460 |
1 000 000,00 |
398 930,00 |
39,9 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 000 000,00 |
398 930,00 |
39,9 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
7461 |
1 000 000,00 |
398 930,00 |
39,9 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 000 000,00 |
398 930,00 |
39,9 |
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва |
7480 |
|
|
|
1 577 000,00 |
|
|
1 577 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
7600 |
925 600,00 |
40 989,00 |
4,4 |
864 000,00 |
106 999,00 |
12,4 |
1 789 600,00 |
147 988,00 |
8,3 |
Заходи з енергозбереження |
7640 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів |
7660 |
|
|
|
544 000,00 |
37 000,00 |
6,8 |
544 000,00 |
37 000,00 |
6,8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
7670 |
|
|
|
320 000,00 |
69 999,00 |
21,9 |
320 000,00 |
69 999,00 |
21,9 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
7680 |
95 600,00 |
40 989,00 |
42,9 |
|
|
|
95 600,00 |
40 989,00 |
42,9 |
Інша економічна діяльність |
7690 |
830 000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
830 000,00 |
0,00 |
|
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю |
7693 |
830 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
830 000,00 |
0,00 |
|
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |
7700 |
|
|
|
|
3 911 615,40 |
|
0,00 |
3 911 615,40 |
0,0 |
Інша діяльність |
8000 |
5 626 311,31 |
1 066 541,32 |
19,0 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
6 326 311,31 |
1 066 541,32 |
16,9 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
8100 |
2 157 090,00 |
680 707,46 |
31,6 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 157 090,00 |
680 707,46 |
31,6 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
8110 |
1 237 830,00 |
506 264,00 |
40,9 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 237 830,00 |
506 264,00 |
40,9 |
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони |
8130 |
919 260,00 |
174 443,46 |
19,0 |
|
|
|
919 260,00 |
174 443,46 |
19,0 |
Громадський порядок та безпека |
8200 |
1200000,00 |
44062,46 |
3,7 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 200 000,00 |
44 062,46 |
3,7 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
8220 |
1000000,00 |
14 822,46 |
1,5 |
|
|
|
1 000 000,00 |
14 822,46 |
1,5 |
Заходи з територіальної оборони |
8240 |
200000,00 |
29 240,00 |
|
0,00 |
|
######### |
200 000,00 |
29 240,00 |
14,6 |
Охорона навколишнього природного середовища |
8300 |
|
|
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
8340 |
|
|
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Медіа (Засоби масової інформації) |
8400 |
1 861 930,00 |
341 771,40 |
18,4 |
|
|
|
1 861 930,00 |
341 771,40 |
18,4 |
Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) |
8410 |
1 861 930,00 |
341 771,40 |
18,4 |
|
|
|
1 861 930,00 |
341 771,40 |
18,4 |
Резервний фонд |
8700 |
407 291,31 |
|
|
|
|
|
407 291,31 |
0,00 |
0,0 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
8710 |
407 291,31 |
|
|
|
|
|
407 291,31 |
0,00 |
0,0 |
Разом видаткiв |
900201 |
606 982 871,00 |
160 522 314,06 |
26,4 |
18 393 800,00 |
7 131 874,95 |
38,8 |
625 376 671,00 |
167 654 189,01 |
26,8 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
9800 |
7 334 000,00 |
7 334 000,00 |
100,0 |
0,00 |
0,00 |
######### |
7 334 000,00 |
7 334 000,00 |
100,0 |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету |
900202 |
614 316 871,00 |
167 856 314,06 |
27,3 |
18 393 800,00 |
7 131 874,95 |
38,8 |
632 710 671,00 |
174 988 189,01 |
27,7 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
9700 |
2 925 910,00 |
390 993,10 |
13,4 |
300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
3 225 910,00 |
390 993,10 |
12,1 |
Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій |
9720 |
|
|
|
300 000,00 |
|
|
300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
9770 |
2 925 910,00 |
390 993,10 |
13,4 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 925 910,00 |
390 993,10 |
13,4 |
Усього |
900203 |
617 242 781,00 |
168 247 307,16 |
27,3 |
18 693 800,00 |
7 131 874,95 |
38,2 |
635 936 581,00 |
175 379 182,11 |
27,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|