|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн) |
|
Найменування показника |
Коди бюджетної класифікації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін |
Виконано з початку року |
% виконання |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ІІ. В И Д А Т К И: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
0100 |
54 659 670,00 |
11 815 225,99 |
21,6 |
11 000,00 |
1 637 336,41 |
14884,9 |
54 670 670,00 |
13 452 562,40 |
24,6 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
0150 |
31 728 230,00 |
6262599,65 |
19,7 |
0,00 |
476 671,53 |
|
31 728 230,00 |
5 929 052,92 |
18,7 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0160 |
22 218 240,00 |
5 452 381,39 |
24,5 |
11 000,00 |
52 702,60 |
479,1 |
22 229 240,00 |
5 505 083,99 |
24,8 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
0180 |
713 200,00 |
100 244,95 |
14,1 |
|
1 107 962,28 |
|
713 200,00 |
1 208 207,23 |
169,4 |
Освіта |
1000 |
287 353 080,00 |
75 731 590,56 |
26,4 |
17 993 880,00 |
2 376 106,97 |
16,7 |
305 346 960,00 |
78 107 697,53 |
25,6 |
Надання дошкільної освіти |
1010 |
74 413 070,00 |
16 990 544,70 |
22,8 |
3 183 660,00 |
530 995,47 |
41,3 |
77 596 730,00 |
17 521 540,17 |
22,6 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
1020 |
83 872 430,00 |
18 761 466,62 |
22,4 |
750 000,00 |
309 398,55 |
41,3 |
84 622 430,00 |
19 070 865,17 |
22,5 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1021 |
83 872 430,00 |
18 761 466,62 |
22,4 |
750 000,00 |
309 398,55 |
41,3 |
84 622 430,00 |
19 070 865,17 |
22,5 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
1030 |
80 521 200,00 |
27 633 785,74 |
34,3 |
|
|
|
80 521 200,00 |
27 633 785,74 |
34,3 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1031 |
80 521 200,00 |
27 633 785,74 |
34,3 |
|
|
|
80 521 200,00 |
27 633 785,74 |
34,3 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1070 |
10 144 840,00 |
2 201 928,42 |
21,7 |
|
|
|
10 144 840,00 |
2 201 928,42 |
21,7 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
1080 |
19 489 000,00 |
4 326 316,75 |
22,2 |
500 000,00 |
141 075,06 |
28,2 |
19 989 000,00 |
4 467 391,81 |
22,3 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
1140 |
7 985 560,00 |
1 719 843,55 |
21,5 |
2 820,00 |
78 426,46 |
2781,1 |
7 988 380,00 |
1 798 270,01 |
22,5 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
1141 |
7 296 510,00 |
1 719 843,55 |
23,6 |
2 820,00 |
78 426,46 |
2781,1 |
7 299 330,00 |
1 798 270,01 |
24,6 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
1142 |
689 050,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
689 050,00 |
0,00 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
1150 |
2 034 630,00 |
578 114,22 |
28,4 |
|
|
|
2 034 630,00 |
578 114,22 |
28,4 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
1151 |
604 630,00 |
151 969,90 |
25,1 |
|
|
|
604 630,00 |
151 969,90 |
25,1 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1152 |
1 430 000,00 |
426 144,32 |
29,8 |
|
|
|
1 430 000,00 |
426 144,32 |
29,8 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
1160 |
2 382 450,00 |
508 231,14 |
21,3 |
|
|
|
2 382 450,00 |
508 231,14 |
21,3 |
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
1180 |
0,00 |
0,00 |
|
3 464 000,00 |
0,00 |
|
3 464 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
1183 |
0,00 |
0,00 |
|
346 400,00 |
0,00 |
|
346 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1184 |
0,00 |
0,00 |
|
3 117 600,00 |
0,00 |
|
3 117 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
1200 |
271 400,00 |
81 267,33 |
29,9 |
|
|
|
271 400,00 |
81 267,33 |
29,9 |
Будівництво 1 освітніх установ та закладів |
1300 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
5 309 100,00 |
22 425,58 |
0,4 |
5 309 100,00 |
22 425,58 |
0,4 |
Виконання заходів із задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища |
1400 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 456 700,00 |
1 178 434,85 |
26,4 |
4 456 700,00 |
1 178 434,85 |
26,4 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1403 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 456 700,00 |
1 178 434,85 |
26,4 |
4 456 700,00 |
1 178 434,85 |
26,4 |
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1600 |
6 238 500,00 |
2 930 092,09 |
47,0 |
|
|
|
6 238 500,00 |
2 930 092,09 |
47,0 |
Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
1700 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
327 600,00 |
115 351,00 |
35,2 |
327 600,00 |
115 351,00 |
35,2 |
Охорона здоров'я |
2000 |
11 188 700,00 |
3 821 440,58 |
34,2 |
0,00 |
0,00 |
|
11 188 700,00 |
3 821 440,58 |
34,2 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
2010 |
8 904 000,00 |
2 961 130,84 |
33,3 |
0,00 |
0,00 |
|
8 904 000,00 |
2 961 130,84 |
33,3 |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги |
2080 |
684 700,00 |
216 653,12 |
31,6 |
|
|
|
684 700,00 |
216 653,12 |
31,6 |
Первинна медична допомога населенню |
2110 |
1 342 850,00 |
531 656,62 |
39,6 |
|
|
|
1 342 850,00 |
531 656,62 |
39,6 |
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами |
2112 |
256 350,00 |
100 672,72 |
39,3 |
|
|
|
256 350,00 |
100 672,72 |
39,3 |
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) |
2113 |
1 086 500,00 |
430 983,90 |
39,7 |
|
|
|
1 086 500,00 |
430 983,90 |
39,7 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
2150 |
257 150,00 |
112 000,00 |
43,6 |
|
|
|
257 150,00 |
112 000,00 |
43,6 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я |
2151 |
257 150,00 |
112 000,00 |
43,6 |
|
|
|
257 150,00 |
112 000,00 |
43,6 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3000 |
23 154 699,00 |
5 496 889,06 |
23,7 |
120 000,00 |
104 426,07 |
87,0 |
23 274 699,00 |
5 601 315,13 |
24,1 |
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
3030 |
510 000,00 |
76 070,98 |
14,9 |
0,00 |
0,00 |
|
510 000,00 |
76 070,98 |
14,9 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
3031 |
100 000,00 |
8 464,50 |
8,5 |
|
|
|
100 000,00 |
8 464,50 |
8,5 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
3032 |
60 000,00 |
12 777,60 |
21,3 |
|
|
|
60 000,00 |
12 777,60 |
21,3 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
3035 |
350 000,00 |
54 828,88 |
15,7 |
|
|
|
350 000,00 |
54 828,88 |
15,7 |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
3100 |
11 912 280,00 |
2 291 359,70 |
19,2 |
120 000,00 |
22 996,07 |
19,2 |
12 032 280,00 |
2 314 355,77 |
19,2 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 |
9 881 730,00 |
2 030 386,06 |
20,5 |
120 000,00 |
22 996,07 |
19,2 |
10 001 730,00 |
2 053 382,13 |
20,5 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |
3105 |
2 030 550,00 |
260 973,64 |
12,9 |
|
|
|
2 030 550,00 |
260 973,64 |
12,9 |
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
3110 |
142 000,00 |
42 000,00 |
29,6 |
0,00 |
0,00 |
|
142 000,00 |
42 000,00 |
29,6 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
3112 |
100 000,00 |
|
0,0 |
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів |
3114 |
42 000,00 |
42 000,00 |
100,0 |
|
|
|
42 000,00 |
42 000,00 |
100,0 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
3120 |
2 204 210,00 |
566 928,39 |
25,7 |
|
|
|
2 204 210,00 |
566 928,39 |
25,7 |
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
3121 |
2 204 210,00 |
566 928,39 |
25,7 |
|
|
|
2 204 210,00 |
566 928,39 |
25,7 |
Заходи державної політики з питань сім"ї |
3123 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
3130 |
492 420,00 |
115 787,12 |
23,5 |
0,00 |
81 430,00 |
|
492 420,00 |
197 217,12 |
40,1 |
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
3133 |
492 420,00 |
115 787,12 |
23,5 |
|
81 430,00 |
|
492 420,00 |
197 217,12 |
40,1 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
3160 |
1 000 000,00 |
227 815,44 |
22,8 |
|
|
|
1 000 000,00 |
227 815,44 |
22,8 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг |
3180 |
840 000,00 |
178 252,48 |
21,2 |
|
|
|
840 000,00 |
178 252,48 |
21,2 |
Соціальний захист ветеранів війни та праці |
3190 |
334 289,00 |
32 136,45 |
9,6 |
|
|
|
334 289,00 |
32 136,45 |
9,6 |
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
3192 |
150 000,00 |
10 041,88 |
6,7 |
|
|
|
150 000,00 |
10 041,88 |
6,7 |
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність |
3193 |
184 289,00 |
22 094,57 |
12,0 |
|
|
|
184 289,00 |
22 094,57 |
12,0 |
Організація та проведення громадських робіт |
3210 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші заклади та заходи |
3240 |
5 669 500,00 |
1 966 538,50 |
34,7 |
|
|
|
5 669 500,00 |
1 966 538,50 |
34,7 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3242 |
5 669 500,00 |
1 966 538,50 |
34,7 |
|
|
|
5 669 500,00 |
1 966 538,50 |
34,7 |
Культура і мистецтво |
4000 |
16 637 960,00 |
3 753 760,78 |
22,6 |
1 589 857,00 |
202 944,94 |
12,8 |
18 227 817,00 |
3 956 705,72 |
21,7 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
4030 |
5 076 300,00 |
1 128 001,67 |
22,2 |
400,00 |
79 890,68 |
19972,7 |
5 076 700,00 |
1 207 892,35 |
23,8 |
Забезпечення діяльності музеїв і виставок |
4040 |
1 583 700,00 |
376 801,09 |
23,8 |
18 000,00 |
0,00 |
0,0 |
1 601 700,00 |
376 801,09 |
23,5 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
4060 |
7 868 400,00 |
1 847 905,67 |
23,5 |
382 400,00 |
123 054,26 |
32,2 |
8 250 800,00 |
1 970 959,93 |
23,9 |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
4080 |
2 109 560,00 |
401 052,35 |
19,0 |
1 189 057,00 |
0,00 |
|
3 298 617,00 |
401 052,35 |
12,2 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
4081 |
1 659 460,00 |
370 052,35 |
22,3 |
|
|
|
1 659 460,00 |
370 052,35 |
22,3 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
4082 |
450 100,00 |
31 000,00 |
6,9 |
|
|
|
450 100,00 |
31 000,00 |
6,9 |
Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини |
4084 |
|
|
|
1 189 057,00 |
|
|
1 189 057,00 |
0,00 |
0,0 |
Фізична культура і спорт |
5000 |
5 209 060,00 |
994 942,52 |
19,1 |
0,00 |
0,00 |
|
5 209 060,00 |
994 942,52 |
19,1 |
Проведення спортивної роботи в регіоні |
5010 |
628 000,00 |
99 200,00 |
15,8 |
|
|
|
628 000,00 |
99 200,00 |
15,8 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
5011 |
370 000,00 |
46 200,00 |
12,5 |
|
|
|
370 000,00 |
46 200,00 |
12,5 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
5012 |
258 000,00 |
53 000,00 |
20,5 |
|
|
|
258 000,00 |
53 000,00 |
20,5 |
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
5030 |
2 120 670,00 |
380 257,17 |
17,9 |
|
|
|
2 120 670,00 |
380 257,17 |
17,9 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5031 |
2 120 670,00 |
380 257,17 |
17,9 |
|
|
|
2 120 670,00 |
380 257,17 |
17,9 |
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |
5040 |
1 765 390,00 |
395 485,35 |
22,4 |
0,00 |
0,00 |
|
1 765 390,00 |
395 485,35 |
22,4 |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |
5041 |
1 726 350,00 |
395 485,35 |
22,9 |
|
|
|
1 726 350,00 |
395 485,35 |
22,9 |
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' |
5049 |
39 040,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
39 040,00 |
0,00 |
0,0 |
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
5060 |
695 000,00 |
120 000,00 |
17,3 |
|
|
|
695 000,00 |
120 000,00 |
17,3 |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
5062 |
695 000,00 |
120 000,00 |
17,3 |
|
|
|
695 000,00 |
120 000,00 |
17,3 |
Житлово-комунальне господарство |
6000 |
31 620 000,00 |
7 965 528,63 |
25,2 |
3 064 000,00 |
108 409,98 |
3,5 |
34 684 000,00 |
8 073 938,61 |
23,3 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
6010 |
0,00 |
0,00 |
|
564 000,00 |
108 409,98 |
19,2 |
564 000,00 |
108 409,98 |
19,2 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
6013 |
0,00 |
0,00 |
|
564 000,00 |
108 409,98 |
19,2 |
564 000,00 |
108 409,98 |
19,2 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
6020 |
4 520 000,00 |
1 130 209,94 |
25,0 |
|
|
|
4 520 000,00 |
1 130 209,94 |
25,0 |
Організація благоустрою населених пунктів |
6030 |
27 100 000,00 |
6 835 318,69 |
25,2 |
|
|
|
27 100 000,00 |
6 835 318,69 |
25,2 |
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги |
6070 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
####### |
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |
6071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
####### |
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги |
6080 |
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |
6083 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства |
6091 |
|
|
|
2 500 000,00 |
0,0 |
0,0 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Економічна діяльність |
7000 |
1 611 000,00 |
85 000,00 |
5,3 |
3 113 054,00 |
0,00 |
0,0 |
4 724 054,00 |
85 000,00 |
1,8 |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
7100 |
250 000,00 |
85 000,00 |
34,0 |
|
|
|
250 000,00 |
85 000,00 |
34,0 |
Реалізація програм в галузі сільського господарства |
7110 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
####### |
Здійснення заходів із землеустрою |
7130 |
250 000,00 |
85 000,00 |
34,0 |
|
|
|
250 000,00 |
85 000,00 |
34,0 |
Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти |
7300 |
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
1 750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |
7330 |
|
|
|
1 500 000,00 |
|
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
7370 |
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
7400 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
7460 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
7461 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Зв'язок, телекомунікації та інформатика |
7500 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості |
7540 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
7600 |
111 000,00 |
0,00 |
0,0 |
1 613 054,00 |
0,00 |
0,0 |
1 724 054,00 |
0,00 |
0,0 |
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів |
7660 |
|
|
|
190 000,00 |
|
0,0 |
190 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
7670 |
|
|
|
1 423 054,00 |
|
|
1 423 054,00 |
0,00 |
0,0 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
7680 |
111 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
111 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Інша економічна діяльність |
7690 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю |
7693 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Інша діяльність |
8000 |
6 106 573,00 |
719 653,26 |
11,8 |
469 100,00 |
0,00 |
0,0 |
6 575 673,00 |
719 653,26 |
10,9 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
8100 |
1 166 150,00 |
171 171,23 |
14,7 |
|
|
|
1 166 150,00 |
171 171,23 |
14,7 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
8110 |
436 500,00 |
16 956,00 |
3,9 |
|
|
|
436 500,00 |
16 956,00 |
3,9 |
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони |
8130 |
729 650,00 |
154 215,23 |
21,1 |
|
|
|
729 650,00 |
154 215,23 |
21,1 |
Громадський порядок та безпека |
8200 |
500000,00 |
225487,00 |
45,1 |
|
|
|
500 000,00 |
225 487,00 |
45,1 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
8220 |
500000,00 |
225 487,00 |
45,1 |
|
|
|
500 000,00 |
225 487,00 |
45,1 |
Заходи з територіальної оборони |
8240 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Охорона навколишнього природного середовища |
8300 |
|
|
|
469 100,00 |
0,00 |
0,0 |
469 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
8340 |
|
|
|
469 100,00 |
|
0,0 |
469 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Медіа (Засоби масової інформації) |
8400 |
1 560 000,00 |
322 995,03 |
20,7 |
|
|
|
1 560 000,00 |
322 995,03 |
20,7 |
Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) |
8410 |
1 560 000,00 |
322 995,03 |
20,7 |
|
|
|
1 560 000,00 |
322 995,03 |
20,7 |
Резервний фонд |
8700 |
2 880 423,00 |
|
|
|
|
|
2 880 423,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
8710 |
2 880 423,00 |
|
|
|
|
|
2 880 423,00 |
0,00 |
0,0 |
Разом видаткiв |
900201 |
437 540 742,00 |
110 384 031,38 |
25,2 |
26 360 891,00 |
4 429 224,37 |
16,8 |
463 901 633,00 |
114 813 255,75 |
24,7 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
9800 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
9800 |
565 000,00 |
565 000,00 |
100,0 |
4 300 000,00 |
4 300 000,00 |
100,0 |
4 865 000,00 |
4 865 000,00 |
100,0 |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету |
900202 |
438 105 742,00 |
110 949 031,38 |
25,3 |
30 660 891,00 |
8 729 224,37 |
28,5 |
468 766 633,00 |
119 678 255,75 |
25,5 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
9700 |
2 270 680,00 |
366 402,97 |
16,1 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 270 680,00 |
366 402,97 |
16,1 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів |
9720 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |
9730 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
9770 |
2 270 680,00 |
366 402,97 |
16,1 |
|
|
|
2 270 680,00 |
366 402,97 |
16,1 |
Усього |
900203 |
440376422,00 |
111315434,35 |
25,3 |
30660891,00 |
8729224,37 |
28,5 |
471 037 313,00 |
120 044 658,72 |
25,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|