ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 02

                                                                                                 ПРОЕКТ                                                               

               БРОДІВСЬКА МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

         ____   2026   року                        Броди                                №

 
Про виконання місцевого бюджету
Бродівської міської територіальної громади
за І квартал  2026 року
 
                             Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України,  керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Тетяни Мартиш про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за І квартал 2026 року, Бродівська міська рада,-
 
В И Р І Ш У Є :
 
            1. Затвердити  звіт про виконання  місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за І квартал  2026 року:
 
               -  за доходами у сумі 176366432,41 гривень, в тому числі за загальним фондом – 153077157,74 гривень, за спеціальним фондом – 23289274,67 гривень;
               - за видатками у сумі  175379182,11 гривень, в тому числі за загальним фондом – 168247307,16 гривні,  за спеціальним фондом – 7131874,95 гривень  згідно з додатком.
 
     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).   

 
 
 
 
Міський голова                                                             Анатолій БЕЛЕЙ  
Додаток 
до рішення Бродівської міської ради
від                 2026 року №
                                                                                              Звіт про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади
                                                                                                               за І квартал  2026 року
грн
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І.  ДОХОДИ :
Податкові надходження   10000000 454 209 600,00 102 074 271,59 22,5 250 000,00 82 356,92 32,9 454 459 600,00 102 156 628,51 22,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 282 479 400,00 58 488 354,13 20,7 282 479 400,00 58 488 354,13 20,7
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 281 337 400,00 57 335 741,33 20,4 281 337 400,00 57 335 741,33 20,4
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 258 507 400,00 53 660 853,72 20,8 258 507 400,00 53 660 853,72 20,8
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 14 805 000,00 1 500 820,09 10,1 14 805 000,00 1 500 820,09 10,1
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 3 425 000,00 583 477,64 17,0 3 425 000,00 583 477,64 17,0
Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті 11011200 4 200 000,00 1 499 081,89 35,7 4 200 000,00 1 499 081,89 35,7
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами 11011300 400 000,00 91 507,99 22,9 400 000,00 91 507,99 22,9
Податок на прибуток підприємств   11020000 1 142 000,00 1 152 612,80 100,9 1 142 000,00 1 152 612,80 100,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 1 142 000,00 1 152 612,80 100,9 1 142 000,00 1 152 612,80 100,9
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  13000000 3 975 700,00 1 020 682,96 25,7 3 975 700,00 1 020 682,96 25,7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  13010000 3 954 700,00 1 014 013,26 25,6 3 954 700,00 1 014 013,26 25,6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  13010100 3 017 700,00 743 310,87 24,6 3 017 700,00 743 310,87 24,6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  13010200 937 000,00 270 702,39 28,9 937 000,00 270 702,39 28,9
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення  13030000 21 000,00 6 669,70 31,8 21 000,00 6 669,70 31,8
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  13030100 21 000,00 6 669,70 31,8 21 000,00 6 669,70 31,8
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 59 316 000,00 14 922 060,92 25,2 59 316 000,00 14 922 060,92 25,2
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  14020000 4 286 000,00 881 813,83 20,6 4 286 000,00 881 813,83 20,6
Пальне 14021900 4 286 000,00 881 813,83 20,6 4 286 000,00 881 813,83 20,6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 41 700 000,00 10 477 033,72 25,1 41 700 000,00 10 477 033,72 25,1
Пальне 14031900 41 700 000,00 10 477 033,72 25,1 41 700 000,00 10 477 033,72 25,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  14040000 13 330 000,00 3 563 213,37 26,7 13 330 000,00 3 563 213,37 26,7
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 14040100 7 855 000,00 2 144 121,79 27,3 7 855 000,00 2 144 121,79 27,3
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 14040200 5 475 000,00 1 419 091,58 25,9 5 475 000,00 1 419 091,58 25,9
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України  18000000 108 438 500,00 27 643 173,58 25,5 108 438 500,00 27 643 173,58 25,5
Податок на майно  18010000 37 601 300,00 9 181 129,81 24,4 37 601 300,00 9 181 129,81 24,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010100 18 600,00 11 673,00 62,8 18 600,00 11 673,00 62,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010200 1 335 000,00 115 545,31 8,7 1 335 000,00 115 545,31 8,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010300 3 685 000,00 512 556,92 13,9 3 685 000,00 512 556,92 13,9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010400 1 984 200,00 463 565,37 23,4 1 984 200,00 463 565,37 23,4
Земельний податок з юридичних осіб  18010500 13 200 000,00 3 395 476,85 25,7 13 200 000,00 3 395 476,85 25,7
Орендна плата з юридичних осіб  18010600 12 171 500,00 3 463 720,23 28,5 12 171 500,00 3 463 720,23 28,5
Земельний податок з фізичних осіб  18010700 2 832 000,00 226 996,43 8,0 2 832 000,00 226 996,43 8,0
Орендна плата з фізичних осіб  18010900 2 300 000,00 926 672,37 40,3 2 300 000,00 926 672,37 40,3
Транспортний податок з фізичних осіб  18011000 2 083,33 2 083,33
Транспортний податок з юридичних осіб  18011100 75 000,00 62 840,00 83,8 75 000,00 62 840,00 83,8
Туристичний збір  18030000 174 000,00 52 320,00 30,1 174 000,00 52 320,00 30,1
Туристичний збір, сплачений фізичними особами  18030200 174 000,00 52 320,00 30,1 174 000,00 52 320,00 30,1
Єдиний податок   18050000 70 663 200,00 18 409 723,77 26,1 70 663 200,00 18 409 723,77 26,1
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 2 520 000,00 1 178 153,53 46,8 2 520 000,00 1 178 153,53 46,8
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 63 575 700,00 16 063 597,59 25,3 63 575 700,00 16 063 597,59 25,3
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"  18050500 4 567 500,00 1 167 972,65 25,6 4 567 500,00 1 167 972,65 25,6
Інші податки та збори  19000000 250 000,00 82 356,92 32,9 250 000,00 82 356,92 32,9
Екологічний податок  19010000 250 000,00 82 356,92 32,9 250 000,00 82 356,92 32,9
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),  19010100 46 300,00 17069,25 36,9 46 300,00 17 069,25 36,9
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  19010200 166 900,00 58301,45 34,9 166 900,00 58 301,45 34,9
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 36 800,00 6986,22 19,0 36 800,00 6 986,22 19,0
Неподаткові надходження   20000000 4 790 400,00 1 481 508,07 30,9 5 314 100,00 2 584 856,15 48,6 10 104 500,00 4 066 364,22 40,2
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 1 627 700,00 294 661,67 18,1 1 627 700,00 294 661,67 18,1
Інші надходження   21080000 1 627 700,00 294 661,67 18,1 1 627 700,00 294 661,67 18,1
Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 10 200,00 2 000,00 19,6 10 200,00 2 000,00 19,6
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  21081500 17 500,00 30 800,00 176,0 17 500,00 30 800,00 176,0
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі 21081800 1 600 000,00 261 861,67 16,4 1 600 000,00 261 861,67 16,4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 2 893 100,00 684 191,00 23,6 2 893 100,00 684 191,00 23,6
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 2 647 700,00 647 830,58 24,5 2 647 700,00 647 830,58 24,5
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 106 700,00 19 780,00 18,5 106 700,00 19 780,00 18,5
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 1 800 000,00 306 500,58 17,0 1 800 000,00 306 500,58 17,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  22012600 741 000,00 312 890,00 42,2 741 000,00 312 890,00 42,2
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій 22012900 8 660,00 8 660,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 235 400,00 29 785,31 12,7 235 400,00 29 785,31 12,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 235 400,00 29 785,31 12,7 235 400,00 29 785,31 12,7
Державне мито   22090000 10 000,00 6 575,11 65,8 10 000,00 6 575,11 65,8
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 9 500,00 1 373,11 14,5 9 500,00 1 373,11 14,5
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 500,00 5 202,00 1040,4 500,00 5 202,00 1040,4
Інші неподаткові надходження   24000000 269 600,00 502 655,40 186,4 11 502,81 269 600,00 514 158,21 190,7
Інші надходження   24060000 269 600,00 502 655,40 186,4 11 502,81 269 600,00 514 158,21 190,7
Інші надходження   24060300 269 600,00 502 655,40 186,4 269 600,00 502 655,40 186,4
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 24062100 11 502,81 11 502,81
Власні надходження бюджетних установ   25000000 5 314 100,00 2 573 353,34 48,4 5 314 100,00 2 573 353,34 48,4
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 5 314 100,00 1 137 672,95 21,4 5 314 100,00 1 137 672,95 21,4
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 4 152 100,00 832021,69 20,0 4 152 100,00 832 021,69 20,0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 569 990,00 78271,33 13,7 569 990,00 78 271,33 13,7
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" 25010300 592 010,00 226095,43 38,2 592 010,00 226 095,43 38,2
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 1284,50 1 284,50
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 1 435 680,39 1 435 680,39
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 952879,94 952 879,94
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 482800,45 482 800,45
Доходи від операцій з капіталом   30000000 3 400 000,00 20 622 061,60 606,5 3 400 000,00 20 622 061,60 606,5
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 3 400 000,00 20 622 061,60 606,5 3 400 000,00 20 622 061,60 606,5
Кошти від продажу землі   33010000 3 400 000,00 20 622 061,60 606,5 3 400 000,00 20 622 061,60 606,5
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 3 400 000,00 20622061,6 606,5 3 400 000,00 20 622 061,60 606,5
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 90010100 459 000 000,00 103 555 779,66 22,6 8 964 100,00 23 289 274,67 259,8 467 964 100,00 126 845 054,33 27,1
Офіційні трансферти   40000000 129 612 600,00 47 239 200,00 36,4 129 612 600,00 47 239 200,00 36,4
Від органів державного управління   41000000 129 612 600,00 47 239 200,00 36,4 129 612 600,00 47 239 200,00 36,4
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 129 612 600,00 47 239 200,00 36,4 129 612 600,00 47 239 200,00 36,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 41031100 5 976 300,00 3 585 900,00 60,0 5 976 300,00 3 585 900,00 60,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 107 824 700,00 37 005 300,00 34,3 107 824 700,00 37 005 300,00 34,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 41035400 290 100,00 145 200,00 50,1 290 100,00 145 200,00 50,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 41036000 2 515 700,00 2 515 700,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 41036300 13 005 800,00 6 502 800,00 50,0 13 005 800,00 6 502 800,00 50,0
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету 90010200 588 612 600,00 150 794 979,66 25,6 8 964 100,00 23 289 274,67 259,8 597 576 700,00 174 084 254,33 29,1
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 4 706 131,00 2 282 178,08 48,5 4 706 131,00 2 282 178,08 48,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 41051000 1 714 500,00 578 640,00 33,7 1 714 500,00 578 640,00 33,7
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 168 160,00 1 503 380,00 69,3 2 168 160,00 1 503 380,00 69,3
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41059300 823 471,00 200 158,08 24,3 823 471,00 200 158,08 24,3
Усього доходів 90010300             593 318 731,00            153 077 157,74        25,80             8 964 100,00          23 289 274,67         259,81              602 282 831,00           176 366 432,41   29,3


 
  (грн)
Найменування показника Коди бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ІІ. В И Д А Т К И:
Державне управління 0100 73 576 218,69 15 711 274,47 21,4 12 000,00 490 833,07 4090,3 73 588 218,69 16 202 107,54 22,0
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0150 43 319 728,69 8540621,85 19,7 0,00 0,00 0,0 43 319 728,69 8 540 621,85 19,7
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0160 28 802 490,00 6 586 289,12 22,9 12 000,00 4 632,62 38,6 28 814 490,00 6 590 921,74 22,9
Інша діяльність у сфері державного управління 0180 1 454 000,00 584 363,50 40,2 0,00 486 200,45 0,0 1 454 000,00 1 070 563,95 73,6
Освіта 1000 384 262 410,00 103 613 187,38 27,0 8 581 760,00 1 668 644,52 33,5 392 844 170,00 105 281 831,90 26,8
Надання дошкільної освіти 1010 95 481 570,00 23 598 866,77 24,7 2 947 900,00 988 899,42 55,8 98 429 470,00 24 587 766,19 25,0
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1020 107 039 300,00 23 050 001,02 21,5 740 100,00 413 079,08 55,8 107 779 400,00 23 463 080,10 21,8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1021 107 039 300,00 23 050 001,02 21,5 740 100,00 413 079,08 55,8 107 779 400,00 23 463 080,10 21,8
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 1030 107 824 700,00 37 005 240,98 34,3 107 824 700,00 37 005 240,98 34,3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1031 107 824 700,00 37 005 240,98 34,3 107 824 700,00 37 005 240,98 34,3
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1070 13 894 800,00 3 107 884,79 22,4 0,00 0,00 0,0 13 894 800,00 3 107 884,79 22,4
Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1080 25 316 110,00 6 074 436,58 24,0 500 000,00 266 483,48 53,3 25 816 110,00 6 340 920,06 24,6
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1140 10 075 820,00 1 898 088,11 18,8 3 060,00 182,54 6,0 10 078 880,00 1 898 270,65 18,8
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1141 8 907 960,00 1 888 088,11 21,2 3 060,00 182,54 6,0 8 911 020,00 1 888 270,65 21,2
Інші програми та заходи у сфері освіти 1142 1 167 860,00 10 000,00 0,9 1 167 860,00 10 000,00 0,9
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1150 2 478 410,00 845 541,90 34,1 2 478 410,00 845 541,90 34,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1151 763 910,00 276 045,53 36,1 763 910,00 276 045,53 36,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1152 1 714 500,00 569 496,37 33,2 1 714 500,00 569 496,37 33,2
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1160 2 879 500,00 601 911,53 20,9 2 879 500,00 601 911,53 20,9
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 1183 0,00 0,00 0,0 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,0
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1184 0,0 2 515 700,00 0,00 0,0 2 515 700,00 0,00 0,0
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1200 290 100,00 41 454,62 14,3 290 100,00 41 454,62 0,0
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти 1300 1 375 000,00 0,00 0,0 1 375 000,00 0,00 0,0
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1600 13 005 800,00 5 881 163,08 45,2 13 005 800,00 5 881 163,08 45,2
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1702 5 976 300,00 1 508 598,00 25,2 5 976 300,00 1 508 598,00 25,2
Охорона здоров'я 2000 24 396 360,00 6 679 193,64 27,4 0,00 0,00 0,0 24 396 360,00 6 679 193,64 27,4
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 21 918 860,00 5 303 199,05 24,2 0,00 0,00 0,0 21 918 860,00 5 303 199,05 24,2
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 2080 744 200,00 337 819,90 45,4 744 200,00 337 819,90 45,4
Первинна медична допомога населенню 2110 1 454 100,00 885 374,69 60,9 1 454 100,00 885 374,69 60,9
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 2112 274 800,00 175 357,55 63,8 274 800,00 175 357,55 63,8
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 2113 1 179 300,00 710 017,14 60,2 1 179 300,00 710 017,14 60,2
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 2150 279 200,00 152 800,00 54,7 279 200,00 152 800,00 54,7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 2151 279 200,00 152 800,00 54,7 279 200,00 152 800,00 54,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 37 121 631,00 8 910 275,98 24,0 109 000,00 33 815,00 31,0 37 230 631,00 8 944 090,98 24,0
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3030 991 000,00 177 683,39 17,9 0,00 0,00 991 000,00 177 683,39 17,9
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3031 351 000,00 121 083,50 34,5 351 000,00 121 083,50 34,5
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 40 000,00 2 650,90 6,6 40 000,00 2 650,90 6,6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 210 000,00 0,0 210 000,00 0,00 0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 390 000,00 53 948,99 13,8 390 000,00 53 948,99 13,8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 16 677 510,00 3 674 409,67 22,0 109 000,00 33 815,00 31,0 16 786 510,00 3 708 224,67 22,1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 14 474 930,00 3 300 582,97 22,8 109 000,00 33 815,00 31,0 14 583 930,00 3 334 397,97 22,9
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 2 202 580,00 373 826,70 17,0 2 202 580,00 373 826,70 17,0
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 3110 108 600,00 0,00 0,0 0,00 0,00 108 600,00 0,00 0,0
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 108 600,00 0,00 0,0 108 600,00 0,00 0,0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3120 2 495 940,00 577 925,93 23,2 2 495 940,00 577 925,93 23,2
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах 3121 2 495 940,00 577 925,93 23,2 2 495 940,00 577 925,93 23,2
Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3130 850 310,00 135 541,04 15,9 0,00 0,00 850 310,00 135 541,04 15,9
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 800 310,00 126 471,04 15,8 800 310,00 126 471,04 15,8
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності 3134 50 000,00 9 070,00 18,1 50 000,00 9 070,00
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 1 150 000,00 138 497,10 12,0 1 150 000,00 138 497,10 12,0
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 3180 1 240 000,00 310 280,96 25,0 1 240 000,00 310 280,96 25,0
Соціальний захист ветеранів війни та праці 3190 1 003 471,00 209 555,71 20,9 1 003 471,00 209 555,71 20,9
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 180 000,00 20 545,78 11,4 180 000,00 20 545,78 11,4
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 3193 823 471,00 189 009,93 23,0 823 471,00 189 009,93 23,0
Організація та проведення громадських робіт 3210 54 300,00 0,00 0,0 54 300,00 0,00 0,0
Інші заклади та заходи 3240 12 550 500,00 3 686 382,18 29,4 12 550 500,00 3 686 382,18 29,4
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 12 550 500,00 3 686 382,18 29,4 12 550 500,00 3 686 382,18 29,4
Культура і мистецтво 4000 20 651 460,00 4 465 301,96 21,6 532 050,00 231 650,86 43,5 21 183 510,00 4 696 952,82 22,2
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 5 542 140,00 1 278 286,50 23,1 450,00 72 473,00 16105,1 5 542 590,00 1 350 759,50 24,4
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 4040 1 726 500,00 306 448,82 17,7 18 000,00 0,00 0,0 1 744 500,00 306 448,82 17,6
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 4060 10 640 620,00 2 453 362,64 23,1 413 600,00 159 177,86 38,5 11 054 220,00 2 612 540,50 23,6
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 4080 2 742 200,00 427 204,00 15,6 100 000,00 0,00 0,0 2 842 200,00 427 204,00 15,0
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 1 953 400,00 399 704,00 20,5 1 953 400,00 399 704,00 20,5
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 688 800,00 27 500,00 4,0 688 800,00 27 500,00 4,0
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва 4083 100 000,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0
Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини 4084 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0
Фізична культура і спорт 5000 6 627 400,00 1 418 639,00 21,4 0,00 0,00 6 627 400,00 1 418 639,00 21,4
Проведення спортивної роботи в регіоні 5010 982 000,00 93 780,00 9,5 982 000,00 93 780,00 9,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 401 800,00 93 780,00 23,3 401 800,00 93 780,00 23,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 5012 580 200,00 0,00 0,0 580 200,00 0,00 0,0
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 5030 1 779 000,00 276 342,09 15,5 1 779 000,00 276 342,09 15,5
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами 5031 1 779 000,00 276 342,09 15,5 1 779 000,00 276 342,09 15,5
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 5040 1 921 400,00 453 696,91 23,6 0,00 0,00 1 921 400,00 453 696,91 23,6
Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури 5041 1 878 940,00 453 696,91 24,1 1 878 940,00 453 696,91 24,1
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' 5049 42 460,00 0,00 0,0 42 460,00 0,00 0,0
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 5060 1 945 000,00 594 820,00 30,6 1 945 000,00 594 820,00 30,6
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 5062 1 945 000,00 594 820,00 30,6 1 945 000,00 594 820,00 30,6
Житлово-комунальне господарство 6000 50 571 480,00 18 193 487,31 36,0 2 569 990,00 75 454,52 2,9 53 141 470,00 18 268 941,83 34,4
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства 6010 1 570 000,00 0,00 569 990,00 75 454,52 13,2 2 139 990,00 75 454,52 3,5
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 1 570 000,00 0,00 569 990,00 75 454,52 13,2 2 139 990,00 75 454,52 3,5
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 14 521 060,00 9 853 206,74 67,9 14 521 060,00 9 853 206,74 67,9
Організація благоустрою населених пунктів 6030 34 480 420,00 8 340 280,57 24,2 34 480 420,00 8 340 280,57 24,2
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства 6091 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00 0,00 0,0
Економічна діяльність 7000 4 149 600,00 464 413,00 11,2 5 889 000,00 4 631 476,98 78,6 10 038 600,00 5 095 889,98 50,8
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 7100 1 724 000,00 24 494,00 1,4 1 724 000,00 24 494,00 1,4
Реалізація програм в галузі сільського господарства 7110 0,00 0,00
Здійснення заходів із землеустрою 7130 1 724 000,00 24 494,00 1,4 1 724 000,00 24 494,00 1,4
Регіональний розвиток та інші публічні інвестиційні проекти / програми публічних інвестицій 7300 500 000,00 0,00 0,0 3 448 000,00 612 862,58 17,8 3 948 000,00 612 862,58 15,5
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності 7330 3 048 000,00 612 862,58 20,1 3 048 000,00 612 862,58 20,1
Розроблення схем планування та забудови територій  (містобудівної документації) 7350 400 000,00 0,00 0,0 400 000,00 0,00 0,0
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 7370 500 000,00 0,00 0,0 500 000,00 0,00 0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 1 000 000,00 398 930,00 39,9 1 577 000,00 0,00 0,0 2 577 000,00 398 930,00 15,5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 7460 1 000 000,00 398 930,00 39,9 0,00 0,00 0,0 1 000 000,00 398 930,00 39,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 1 000 000,00 398 930,00 39,9 0,00 0,00 0,0 1 000 000,00 398 930,00 39,9
Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва 7480 1 577 000,00 1 577 000,00 0,00 0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600 925 600,00 40 989,00 4,4 864 000,00 106 999,00 12,4 1 789 600,00 147 988,00 8,3
Заходи з енергозбереження 7640 0,0 0,00 0,00 0,0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 7660 544 000,00 37 000,00 6,8 544 000,00 37 000,00 6,8
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 7670 320 000,00 69 999,00 21,9 320 000,00 69 999,00 21,9
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 95 600,00 40 989,00 42,9 95 600,00 40 989,00 42,9
Інша економічна діяльність 7690 830 000,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 0,00
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 7693 830 000,00 0,00 830 000,00 0,00
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 7700 3 911 615,40 0,00 3 911 615,40 0,0
Інша діяльність 8000 5 626 311,31 1 066 541,32 19,0 700 000,00 0,00 0,0 6 326 311,31 1 066 541,32 16,9
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 2 157 090,00 680 707,46 31,6 0,00 0,00 0,0 2 157 090,00 680 707,46 31,6
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 1 237 830,00 506 264,00 40,9 0,00 0,00 0,0 1 237 830,00 506 264,00 40,9
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 8130 919 260,00 174 443,46 19,0 919 260,00 174 443,46 19,0
Громадський порядок та безпека 8200 1200000,00 44062,46 3,7 0,00 0,00 0,0 1 200 000,00 44 062,46 3,7
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220 1000000,00 14 822,46 1,5 1 000 000,00 14 822,46 1,5
Заходи з територіальної оборони 8240 200000,00 29 240,00 0,00 ######### 200 000,00 29 240,00 14,6
Охорона навколишнього природного середовища 8300 700 000,00 0,00 0,0 700 000,00 0,00 0,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340 700 000,00 0,00 0,0 700 000,00 0,00 0,0
Медіа (Засоби масової інформації) 8400 1 861 930,00 341 771,40 18,4 1 861 930,00 341 771,40 18,4
Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) 8410 1 861 930,00 341 771,40 18,4 1 861 930,00 341 771,40 18,4
Резервний фонд 8700 407 291,31 407 291,31 0,00 0,0
Резервний фонд місцевого бюджету 8710 407 291,31 407 291,31 0,00 0,0
Разом видаткiв 900201 606 982 871,00 160 522 314,06 26,4 18 393 800,00 7 131 874,95 38,8 625 376 671,00 167 654 189,01 26,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800 7 334 000,00 7 334 000,00 100,0 0,00 0,00 ######### 7 334 000,00 7 334 000,00 100,0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 614 316 871,00 167 856 314,06 27,3 18 393 800,00 7 131 874,95 38,8 632 710 671,00 174 988 189,01 27,7
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 2 925 910,00 390 993,10 13,4 300 000,00 0,00 0,0 3 225 910,00 390 993,10 12,1
Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій 9720 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 2 925 910,00 390 993,10 13,4 0,00 0,00 0,0 2 925 910,00 390 993,10 13,4
Усього 900203          617 242 781,00        168 247 307,16   27,3      18 693 800,00           7 131 874,95   38,2 635 936 581,00 175 379 182,11 27,6