
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
____ 2026 року Броди №
Про виконання Бродівського
міського бюджету за 2025 рік
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Тетяни Мартиш про виконання Бродівського міського бюджету за 2025 рік, Бродівська міська рада,-
В И Р І Ш У Є :
- Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 2025 рік:
- за доходами у сумі 626726291,22 гривні, в тому числі за загальним фондом – 562563025,52 гривень, за спеціальним фондом – 64163265,7 гривень;
- за видатками у сумі 596187711,8 гривень, в тому числі за загальним фондом – 515958303,11 гривні, за спеціальним фондом – 80229408,69 гривень згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | ||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||
| від 2026 року № | ||||||||||
| Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||
| за 2025 рік | ||||||||||
| грн | ||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 377 401 749,00 | 394 303 967,64 | 104,5 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | 377 634 849,00 | 394 593 025,55 | 104,5 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 229 535 125,00 | 239 779 617,75 | 104,5 | 229 535 125,00 | 239 779 617,75 | 104,5 | |||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 228 504 125,00 | 238 892 037,75 | 104,5 | 228 504 125,00 | 238 892 037,75 | 104,5 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 199 996 325,00 | 205 136 981,42 | 102,6 | 199 996 325,00 | 205 136 981,42 | 102,6 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 13 300 000,00 | 17 795 778,87 | 133,8 | 13 300 000,00 | 17 795 778,87 | 133,8 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 14 017 000,00 | 14 394 919,82 | 102,7 | 14 017 000,00 | 14 394 919,82 | 102,7 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 11011200 | 578 000,00 | 1 058 724,66 | 183,2 | 578 000,00 | 1 058 724,66 | 183,2 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 612 800,00 | 505 632,98 | 82,5 | 612 800,00 | 505 632,98 | 82,5 | |||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | |||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | |||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 3 812 000,00 | 3 892 946,17 | 102,1 | 3 812 000,00 | 3 892 946,17 | 102,1 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 3 783 000,00 | 3 869 082,54 | 102,3 | 3 783 000,00 | 3 869 082,54 | 102,3 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 939 000,00 | 2 939 316,41 | 100,0 | 2 939 000,00 | 2 939 316,41 | 100,0 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 844 000,00 | 929 766,13 | 110,2 | 844 000,00 | 929 766,13 | 110,2 | |||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | |||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 46 431 100,00 | 49 163 930,38 | 105,9 | 46 431 100,00 | 49 163 930,38 | 105,9 | |||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | |||
| Пальне | 14021900 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | |||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | |||
| Пальне | 14031900 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 11 045 900,00 | 12 121 525,55 | 109,7 | 11 045 900,00 | 12 121 525,55 | 109,7 | |||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 6 434 200,00 | 7 114 300,11 | 110,6 | 6 434 200,00 | 7 114 300,11 | 110,6 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 4 611 700,00 | 5 007 225,44 | 108,6 | 4 611 700,00 | 5 007 225,44 | 108,6 | |||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 97 623 524,00 | 101 467 473,34 | 103,9 | 97 623 524,00 | 101 467 473,34 | 103,9 | |||
| Податок на майно | 18010000 | 36 146 224,00 | 38 335 800,02 | 106,1 | 36 146 224,00 | 38 335 800,02 | 106,1 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 12 500,00 | 15 691,71 | 125,5 | 12 500,00 | 15 691,71 | 125,5 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 886 100,00 | 1 053 614,24 | 118,9 | 886 100,00 | 1 053 614,24 | 118,9 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 4 305 124,00 | 4 911 221,99 | 114,1 | 4 305 124,00 | 4 911 221,99 | 114,1 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 714 900,00 | 1 812 133,07 | 105,7 | 1 714 900,00 | 1 812 133,07 | 105,7 | |||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 12 327 200,00 | 12 544 466,37 | 101,8 | 12 327 200,00 | 12 544 466,37 | 101,8 | |||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 12 456 300,00 | 12 780 769,56 | 102,6 | 12 456 300,00 | 12 780 769,56 | 102,6 | |||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 2 208 000,00 | 2 386 014,87 | 108,1 | 2 208 000,00 | 2 386 014,87 | 108,1 | |||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 2 186 100,00 | 2 728 548,88 | 124,8 | 2 186 100,00 | 2 728 548,88 | 124,8 | |||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 28 339,33 | 28 339,33 | |||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 50 000,00 | 75 000,00 | 150,0 | 50 000,00 | 75 000,00 | 150,0 | |||
| Туристичний збір | 18030000 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | |||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | |||
| Єдиний податок | 18050000 | 61 349 300,00 | 62 978 438,82 | 102,7 | 61 349 300,00 | 62 978 438,82 | 102,7 | |||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 340 000,00 | 2 454 083,38 | 104,9 | 2 340 000,00 | 2 454 083,38 | 104,9 | |||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 54 935 600,00 | 56 385 698,37 | 102,6 | 54 935 600,00 | 56 385 698,37 | 102,6 | |||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 4 073 700,00 | 4 138 657,07 | 101,6 | 4 073 700,00 | 4 138 657,07 | 101,6 | |||
| Інші податки та збори | 19000000 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | |||
| Екологічний податок | 19010000 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | |||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 46 300,00 | 41450,78 | 89,5 | 46 300,00 | 41 450,78 | 89,5 | |||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 150 000,00 | 220278,04 | 146,9 | 150 000,00 | 220 278,04 | 146,9 | |||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 36 800,00 | 27329,09 | 74,3 | 36 800,00 | 27 329,09 | 74,3 | |||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 6 057 400,00 | 6 083 498,13 | 100,4 | 6 322 280,00 | 32 357 626,32 | 511,8 | 12 379 680,00 | 38 441 124,45 | 310,5 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | |||
| Інші надходження | 21080000 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | |||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 8 400,00 | 19 340,00 | 230,2 | 8 400,00 | 19 340,00 | 230,2 | |||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 34 000,00 | 16 000,00 | 47,1 | 34 000,00 | 16 000,00 | 47,1 | |||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 1 800 000,00 | 1 578 602,64 | 87,7 | 1 800 000,00 | 1 578 602,64 | 87,7 | |||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 762 000,00 | 2 945 839,87 | 106,7 | 2 762 000,00 | 2 945 839,87 | 106,7 | |||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 329 000,00 | 2 523 732,42 | 108,4 | 2 329 000,00 | 2 523 732,42 | 108,4 | |||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 100 000,00 | 101 270,00 | 101,3 | 100 000,00 | 101 270,00 | 101,3 | |||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 500 000,00 | 1 722 952,42 | 114,9 | 1 500 000,00 | 1 722 952,42 | 114,9 | |||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 720 000,00 | 690 420,00 | 95,9 | 720 000,00 | 690 420,00 | 95,9 | |||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій | 22012900 | 9 000,00 | 9 090,00 | 101,0 | 9 000,00 | 9 090,00 | 101,0 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | |||
| Державне мито | 22090000 | 27 000,00 | 14 928,66 | 55,3 | 27 000,00 | 14 928,66 | 55,3 | |||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 20 000,00 | 9 437,66 | 47,2 | 20 000,00 | 9 437,66 | 47,2 | |||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 7 000,00 | 5 491,00 | 78,4 | 7 000,00 | 5 491,00 | 78,4 | |||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | 117,2 | 2 323 000,00 | 2 543 675,10 | 109,5 |
| Інші надходження | 24060000 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | 117,2 | 2 323 000,00 | 2 543 675,10 | 109,5 |
| Інші надходження | 24060300 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | |||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | 117,2 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 5 452 280,00 | 31 337 666,84 | 574,8 | 5 452 280,00 | 31 337 666,84 | 574,8 | |||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 5 452 280,00 | 4 872 515,04 | 89,4 | 5 452 280,00 | 4 872 515,04 | 89,4 | |||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 4 357 060,00 | 3683417,61 | 84,5 | 4 357 060,00 | 3 683 417,61 | 84,5 | |||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 564 000,00 | 456812,84 | 81,0 | 564 000,00 | 456 812,84 | 81,0 | |||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 531 220,00 | 722687,31 | 136,0 | 531 220,00 | 722 687,31 | 136,0 | |||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 9597,28 | 9 597,28 | |||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 26 465 151,80 | 26 465 151,80 | |||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 10065169,67 | 10 065 169,67 | |||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 16399982,13 | 16 399 982,13 | |||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 25 690 666,20 | 30 176 281,47 | 117,5 | 25 690 666,20 | 30 176 281,47 | 117,5 | |||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | |||
| Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | |||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | |||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | |||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 17 586 914,20 | 22065892,17 | 125,5 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | |||
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 383 459 149,00 | 400 387 465,77 | 104,4 | 32 246 046,20 | 62 822 965,70 | 194,8 | 415 705 195,20 | 463 210 431,47 | 111,4 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 143 714 200,00 | 140 800 169,00 | 98,0 | 539 300,00 | 539 300,00 | 144 253 500,00 | 141 339 469,00 | 98,0 | |
| Від органів державного управління | 41000000 | 143 714 200,00 | 140 800 169,00 | 98,0 | 539 300,00 | 539 300,00 | 144 253 500,00 | 141 339 469,00 | 98,0 | |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 143 714 200,00 | 140 800 169,00 | 98,0 | 539 300,00 | 539 300,00 | 144 253 500,00 | 141 339 469,00 | 98,0 | |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 41031100 | 3 795 600,00 | 1 909 156,23 | 50,3 | 3 795 600,00 | 1 909 156,23 | 50,3 | |||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 41035400 | 271 400,00 | 271 400,00 | 100,0 | 211 700 | 211 700 | 100,0 | 483 100,00 | 483 100,00 | 100,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 41036000 | 3 117 600,00 | 3 117 426,80 | 100,0 | 3 117 600,00 | 3 117 426,80 | 100,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 41036300 | 14 838 800,00 | 13 811 385,97 | 93,1 | 14 838 800,00 | 13 811 385,97 | 93,1 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 41037400 | 327 600,00 | 327 600,0 | 100,0 | 327 600,00 | 327 600,00 | 100,0 | |||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 527 173 349,00 | 541 187 634,77 | 102,7 | 32 785 346,20 | 63 362 265,70 | 193,3 | 559 958 695,20 | 604 549 900,47 | 108,0 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 21 417 435,00 | 21 375 390,75 | 99,8 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | 22 218 435,00 | 22 176 390,75 | 99,8 |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 1114 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050200 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 801 000,00 | 801 000 | 100,0 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 1 146 780,00 | 1 142 713,86 | 99,6 | 1 146 780,00 | 1 142 713,86 | 99,6 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 70 272,00 | 70 272,00 | 100,0 | 70 272,00 | 70 272,00 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41059300 | 377 738,00 | 354 220,41 | 93,8 | 377 738,00 | 354 220,41 | 93,8 | |||
| Усього доходів | 90010300 | 548590784,00 | 562563025,52 | 102,5 | 33586346,20 | 64163265,70 | 191,0 | 582 177 130,20 | 626 726 291,22 | 107,7 |
| (грн) | ||||||||||
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ІІ. В И Д А Т К И: | ||||||||||
| Державне управління | 0100 | 52 572 570,00 | 51 521 792,95 | 98,0 | 725 238,00 | 2 752 375,87 | 379,5 | 53 297 808,00 | 54 274 168,82 | 101,8 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 28 850 830,00 | 28181188,23 | 97,7 | 601 038,00 | 849 562,42 | 141,3 | 29 451 868,00 | 29 030 750,65 | 98,6 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 22 792 840,00 | 22 536 501,81 | 98,9 | 72 900,00 | 118 377,97 | 162,4 | 22 865 740,00 | 22 654 879,78 | 99,1 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 928 900,00 | 804 102,91 | 86,6 | 51 300,00 | 1 784 435,48 | 3478,4 | 980 200,00 | 2 588 538,39 | 264,1 |
| Освіта | 1000 | 347 392 450,00 | 338 882 906,69 | 97,6 | 22 268 838,20 | 25 386 775,94 | 91,1 | 369 661 288,20 | 364 269 682,63 | 98,5 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 76 999 450,00 | 76 084 567,90 | 98,8 | 3 242 264,00 | 2 952 821,32 | 194,2 | 80 241 714,00 | 79 037 389,22 | 98,5 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 87 440 901,00 | 83 275 619,10 | 95,2 | 3 897 303,00 | 7 568 551,43 | 194,2 | 91 338 204,00 | 90 844 170,53 | 99,5 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 87 440 901,00 | 83 275 619,10 | 95,2 | 3 897 303,00 | 7 568 551,43 | 194,2 | 91 338 204,00 | 90 844 170,53 | 99,5 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | |||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | |||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 9 569 940,00 | 9 485 620,01 | 99,1 | 568 982,00 | 591 169,73 | 103,9 | 10 138 922,00 | 10 076 789,74 | 99,4 |
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 18 851 500,00 | 18 830 286,41 | 99,9 | 500 000,00 | 598 325,80 | 119,7 | 19 351 500,00 | 19 428 612,21 | 100,4 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 8 033 560,00 | 7 716 550,21 | 96,1 | 2 820,00 | 78 720,46 | 2791,5 | 8 036 380,00 | 7 795 270,67 | 97,0 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 7 314 510,00 | 7 201 121,43 | 98,4 | 2 820,00 | 78 720,46 | 2791,5 | 7 317 330,00 | 7 279 841,89 | 99,5 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 719 050,00 | 515 428,78 | 71,7 | 719 050,00 | 515 428,78 | ||||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 909 130,00 | 2 866 127,49 | 98,5 | 2 909 130,00 | 2 866 127,49 | 98,5 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 604 630,00 | 576 085,80 | 95,3 | 604 630,00 | 576 085,80 | 95,3 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | |||
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 2 382 450,00 | 2 332 968,67 | 97,9 | 2 382 450,00 | 2 332 968,67 | 97,9 | |||
| Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 1180 | 588 239,00 | 588 066,40 | 100,0 | 2 875 761,00 | 2 875 760,40 | 100,0 | 3 464 000,00 | 3 463 826,80 | 100,0 |
| Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 1183 | 63 134,00 | 63 134,00 | 100,0 | 283 266,00 | 283 266,00 | 100,0 | 346 400,00 | 346 400,00 | 100,0 |
| Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1184 | 525 105,00 | 524 932,40 | 100,0 | 2 592 495,00 | 2 592 494,40 | 100,0 | 3 117 600,00 | 3 117 426,80 | 100,0 |
| Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 271 400,00 | 271 078,30 | 99,9 | 271 400,00 | 271 078,30 | 99,9 | |||
| Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1290 | 20 680,00 | 20 680,00 | 100,0 | 869 320,00 | 869 320,00 | 100,0 | 890 000,00 | 890 000,00 | 100,0 |
| Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1291 | 20 680,00 | 20 680,00 | 100,0 | 68 320,00 | 68 320,00 | 100,0 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,0 |
| Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1292 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | |||
| Будівництво 1 освітніх установ та закладів | 1300 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 988 788,20 | 4 529 944,79 | 90,8 | 4 988 788,20 | 4 529 944,79 | 90,8 |
| Виконання заходів із задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища | 1400 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 456 700,00 | 4 456 695,62 | 100,0 | 4 456 700,00 | 4 456 695,62 | 100,0 |
| Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1403 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 456 700,00 | 4 456 695,62 | 100,0 | 4 456 700,00 | 4 456 695,62 | 100,0 |
| Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1500 | 211 700,00 | 210 271,32 | 99,3 | 211 700,00 | 210 271,32 | 99,3 | |||
| Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1501 | 211 700,00 | 210 271,32 | 99,3 | 211 700,00 | 210 271,32 | 99,3 | |||
| Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1600 | 14 838 800,00 | 13 811 385,97 | 93,1 | 14 838 800,00 | 13 811 385,97 | 93,1 | |||
| Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 1700 | 0,00 | 0,00 | 655 200,00 | 655 195,07 | 100,0 | 655 200,00 | 655 195,07 | 100,0 | |
| Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1702 | 3 795 600,00 | 1 909 156,23 | 50,3 | 3 795 600,00 | 1 909 156,23 | 50,3 | |||
| Охорона здоров'я | 2000 | 12 826 700,00 | 12 157 679,16 | 94,8 | 15 120 000,00 | 3 849 070,03 | 25,5 | 27 946 700,00 | 16 006 749,19 | 57,3 |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 10 455 000,00 | 10 024 549,70 | 95,9 | 9 026 257,00 | 1 517 305,52 | 16,8 | 19 481 257,00 | 11 541 855,22 | 59,2 |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 694 700,00 | 670 701,78 | 96,5 | 694 700,00 | 670 701,78 | 96,5 | |||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 1 419 850,00 | 1 205 920,04 | 84,9 | 1 419 850,00 | 1 205 920,04 | 84,9 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 296 350,00 | 246 813,63 | 83,3 | 296 350,00 | 246 813,63 | 83,3 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 1 123 500,00 | 959 106,41 | 85,4 | 1 123 500,00 | 959 106,41 | 85,4 | |||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 257 150,00 | 256 507,64 | 99,8 | 257 150,00 | 256 507,64 | 99,8 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 257 150,00 | 256 507,64 | 99,8 | 257 150,00 | 256 507,64 | 99,8 | |||
| Будівництво 1 закладів охорони здоров'я | 2170 | 6 093 743,00 | 2 331 764,51 | 38,3 | 6 093 743,00 | 2 331 764,51 | ||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 26 870 598,00 | 25 440 178,90 | 94,7 | 17 638 145,00 | 17 878 243,62 | 101,4 | 44 508 743,00 | 43 318 422,52 | 97,3 |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 541 560,00 | 538 351,75 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 541 560,00 | 538 351,75 | 99,4 | |
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 145 560,00 | 145 551,50 | 100,0 | 145 560,00 | 145 551,50 | 100,0 | |||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 46 000,00 | 42 800,25 | 93,0 | 46 000,00 | 42 800,25 | 93,0 | |||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 | |||
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 12 237 730,00 | 11 608 013,40 | 94,9 | 120 000,00 | 160 518,16 | 133,8 | 12 357 730,00 | 11 768 531,56 | 95,2 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 10 207 180,00 | 9 997 544,93 | 97,9 | 120 000,00 | 158 301,46 | 131,9 | 10 327 180,00 | 10 155 846,39 | 98,3 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 2 030 550,00 | 1 610 468,47 | 79,3 | 2 216,70 | 2 030 550,00 | 1 612 685,17 | 79,4 | ||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | 0,00 | 26 682,00 | 142 000,00 | 168 682,00 | 118,8 | |
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | |||
| Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів | 3114 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,0 | 26 682,00 | 42 000,00 | 68 682,00 | 163,5 | ||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 2 249 210,00 | 2 237 980,19 | 99,5 | 91 470,67 | 2 249 210,00 | 2 329 450,86 | 103,6 | ||
| Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 3121 | 2 249 210,00 | 2 237 980,19 | 99,5 | 91 470,67 | 2 249 210,00 | 2 329 450,86 | 103,6 | ||
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 592 420,00 | 575 901,75 | 97,2 | 0,00 | 81 430,00 | 592 420,00 | 657 331,75 | 111,0 | |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 592 420,00 | 575 901,75 | 97,2 | 81 430,00 | 592 420,00 | 657 331,75 | 111,0 | ||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 1 014 300,00 | 991 711,70 | 97,8 | 1 014 300,00 | 991 711,70 | 97,8 | |||
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 840 000,00 | 611 369,19 | 72,8 | 840 000,00 | 611 369,19 | 72,8 | |||
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 527 738,00 | 470 749,22 | 89,2 | 527 738,00 | 470 749,22 | 89,2 | |||
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 150 000,00 | 116 528,81 | 77,7 | 150 000,00 | 116 528,81 | 77,7 | |||
| Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність | 3193 | 377 738,00 | 354 220,41 | 93,8 | 377 738,00 | 354 220,41 | 93,8 | |||
| Організація та проведення громадських робіт | 3210 | 50 000,00 | 18 738,20 | 37,5 | 50 000,00 | 18 738,20 | 37,5 | |||
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 3220 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | |||
| Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 3225 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | |||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 8 675 640,00 | 8 245 363,50 | 95,0 | 8 675 640,00 | 8 245 363,50 | 95,0 | |||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 8 675 640,00 | 8 245 363,50 | 95,0 | 8 675 640,00 | 8 245 363,50 | 95,0 | |||
| Культура і мистецтво | 4000 | 16 802 877,00 | 16 551 871,59 | 98,5 | 2 263 857,00 | 1 861 212,33 | 82,2 | 19 066 734,00 | 18 413 083,92 | 96,6 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 4 830 000,00 | 4 781 707,30 | 99,0 | 400,00 | 258 758,00 | 64689,5 | 4 830 400,00 | 5 040 465,30 | 104,3 |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 520 700,00 | 1 347 590,66 | 88,6 | 52 000,00 | 49 200,00 | 94,6 | 1 572 700,00 | 1 396 790,66 | 88,8 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 8 201 700,00 | 8 182 651,16 | 99,8 | 982 400,00 | 920 332,06 | 93,7 | 9 184 100,00 | 9 102 983,22 | 99,1 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 2 250 477,00 | 2 239 922,47 | 99,5 | 1 229 057,00 | 632 922,27 | 51,5 | 3 479 534,00 | 2 872 844,74 | 82,6 |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1 719 460,00 | 1 708 905,47 | 99,4 | 1 719 460,00 | 1 708 905,47 | 99,4 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 525 100,00 | 525 100,00 | 100,0 | 525 100,00 | 525 100,00 | 100,0 | |||
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини | 4084 | 5 917,00 | 5 917,00 | 100,0 | 1 229 057,00 | 632 922,27 | 51,5 | 1 234 974,00 | 638 839,27 | 51,7 |
| Фізична культура і спорт | 5000 | 5 899 932,00 | 5 790 269,26 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | 5 899 932,00 | 5 790 269,26 | 98,1 | |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 1 014 000,00 | 998 360,00 | 98,5 | 1 014 000,00 | 998 360,00 | 98,5 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 395 000,00 | 380 310,00 | 96,3 | 395 000,00 | 380 310,00 | 96,3 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 619 000,00 | 618 050,00 | 99,8 | 619 000,00 | 618 050,00 | 99,8 | |||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 1 590 270,00 | 1 511 866,21 | 95,1 | 1 590 270,00 | 1 511 866,21 | 95,1 | |||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 1 590 270,00 | 1 511 866,21 | 95,1 | 1 590 270,00 | 1 511 866,21 | 95,1 | |||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 860 662,00 | 1 845 043,05 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 1 860 662,00 | 1 845 043,05 | 99,2 | |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 751 350,00 | 1 751 347,05 | 100,0 | 1 751 350,00 | 1 751 347,05 | 100,0 | |||
| Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' | 5049 | 109 312,00 | 93 696,00 | 85,7 | 109 312,00 | 93 696,00 | 85,7 | |||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 100,0 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 100,0 | |||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 100,0 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 100,0 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 35 930 000,00 | 35 768 990,00 | 99,6 | 2 774 000,00 | 2 613 530,09 | 94,2 | 38 704 000,00 | 38 382 520,09 | 99,2 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 447 544,55 | 79,4 | 564 000,00 | 447 544,55 | 79,4 | |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 447 544,55 | 79,4 | 564 000,00 | 447 544,55 | 79,4 | |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 100,0 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 100,0 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 29 410 000,00 | 29 248 990,00 | 99,5 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 29 620 000,00 | 29 458 990,00 | 99,5 |
| Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства | 6091 | 2 000 000,00 | 1 955 985,54 | 97,8 | 2 000 000,00 | 1 955 985,54 | 97,8 | |||
| Економічна діяльність | 7000 | 13 918 500,00 | 13 623 868,70 | 97,9 | 11 178 095,00 | 16 424 637,69 | 146,9 | 25 096 595,00 | 30 048 506,39 | 119,7 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 630 000,00 | 548 481,62 | 87,1 | 630 000,00 | 548 481,62 | 87,1 | |||
| Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 630 000,00 | 548 481,62 | 87,1 | 630 000,00 | 548 481,62 | 87,1 | |||
| Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти | 7300 | 450 000,00 | 372 715,98 | 82,8 | 2 331 000,00 | 804 702,54 | 34,5 | 2 781 000,00 | 1 177 418,52 | 42,3 |
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 1 928 000,00 | 482 050,80 | 25,0 | 1 928 000,00 | 482 050,80 | 25,0 | |||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 403 000,00 | 322 651,74 | 80,1 | 403 000,00 | 322 651,74 | 80,1 | |||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 7370 | 450 000,00 | 372 715,98 | 82,8 | 450 000,00 | 372 715,98 | 82,8 | |||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 12 000 000,00 | 11 956 568,10 | 99,6 | 5 800 000,00 | 5 724 522,01 | 98,7 | 17 800 000,00 | 17 681 090,11 | 99,3 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 12 000 000,00 | 11 956 568,10 | 99,6 | 5 800 000,00 | 5 724 522,01 | 98,7 | 17 800 000,00 | 17 681 090,11 | 99,3 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 12 000 000,00 | 11 956 568,10 | 99,6 | 5 800 000,00 | 5 724 522,01 | 98,7 | 17 800 000,00 | 17 681 090,11 | 99,3 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 838 500,00 | 746 103,00 | 89,0 | 3 047 095,00 | 2 880 771,55 | 94,5 | 3 885 595,00 | 3 626 874,55 | 93,3 |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 736 000,00 | 569 909,00 | 77,4 | 736 000,00 | 569 909,00 | 77,4 | |||
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 2 311 095,00 | 2 310 862,55 | 100,0 | 2 311 095,00 | 2 310 862,55 | 100,0 | |||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 88 500,00 | 87 103,00 | 98,4 | 88 500,00 | 87 103,00 | 98,4 | |||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 750 000,00 | 659 000,00 | 87,9 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 659 000,00 | 87,9 | |
| Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | 750 000,00 | 659 000,00 | 87,9 | 750 000,00 | 659 000,00 | 87,9 | |||
| Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 7700 | 7 014 641,59 | 0,00 | 7 014 641,59 | 0,0 | |||||
| Інша діяльність | 8000 | 5 279 703,00 | 4 195 466,76 | 79,5 | 1 829 100,00 | 979 964,00 | 53,6 | 7 108 803,00 | 5 175 430,76 | 72,8 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 1 359 150,00 | 1 348 977,08 | 99,3 | 340 000,00 | 337 500,00 | 99,3 | 1 699 150,00 | 1 686 477,08 | 99,3 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 189 500,00 | 186 036,00 | 98,2 | 340 000,00 | 337 500,00 | 99,3 | 529 500,00 | 523 536,00 | 98,9 |
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 1 169 650,00 | 1 162 941,08 | 99,4 | 1 169 650,00 | 1 162 941,08 | 99,4 | |||
| Громадський порядок та безпека | 8200 | 1585000,00 | 1387858,43 | 87,6 | 150000,00 | 112800,00 | 75,2 | 1 735 000,00 | 1 500 658,43 | 86,5 |
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 1340000,00 | 1 149 906,43 | 85,8 | 1 340 000,00 | 1 149 906,43 | 85,8 | |||
| Заходи з територіальної оборони | 8240 | 245000,00 | 237 952,00 | 97,1 | 150 000,00 | 112 800,00 | 75,2 | 395 000,00 | 350 752,00 | 88,8 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 1 339 100,00 | 529 664,00 | 39,6 | 1 339 100,00 | 529 664,00 | 39,6 | |||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 1 339 100,00 | 529 664,00 | 39,6 | 1 339 100,00 | 529 664,00 | 39,6 | |||
| Медіа (Засоби масової інформації) | 8400 | 1 560 000,00 | 1 458 631,25 | 93,5 | 1 560 000,00 | 1 458 631,25 | 93,5 | |||
| Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) | 8410 | 1 560 000,00 | 1 458 631,25 | 93,5 | 1 560 000,00 | 1 458 631,25 | 93,5 | |||
| Резервний фонд | 8700 | 775 553,00 | 775 553,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 775 553,00 | 775 553,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Разом видаткiв | 900201 | 517 493 330,00 | 503 933 024,01 | 97,4 | 73 797 273,20 | 71 745 809,57 | 97,2 | 591 290 603,20 | 575 678 833,58 | 97,4 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 5 221 618,00 | 5 199 386,83 | 99,6 | 7 641 382,00 | 7 503 599,12 | 98,2 | 12 863 000,00 | 12 702 985,95 | 98,8 |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 522 714 948,00 | 509 132 410,84 | 97,4 | 81 438 655,20 | 79 249 408,69 | 97,3 | 604 153 603,20 | 588 381 819,53 | 97,4 |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 7 076 930,00 | 6 825 892,27 | 96,5 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,0 | 8 056 930,00 | 7 805 892,27 | 96,9 |
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 9730 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 2 576 930,00 | 2 325 892,27 | 90,3 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,0 | 3 556 930,00 | 3 305 892,27 | 92,9 |
| Усього видатків | 900203 | 529791878,00 | 515958303,11 | 97,4 | 82418655,20 | 80229408,69 | 97,3 | 612 210 533,20 | 596 187 711,80 | 97,4 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | |||||||||

