ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
Доповідач: | |
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 25.11.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 11
Про затвердження звіту про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2024 року

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.00.2024р. Броди № 0000
Про затвердження звіту про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2024 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Тетяни Мартиш про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2024 року, Бродівська міська рада,-
ВИРІШУЄ:
- Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за
2. Контроль за виконанням рішення покласти на на постійну депутатську комісію з питань з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (Старик М.І.)
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток | ||||||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||||
від 2024 року № | ||||||||||||||||||
Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||||||||||
за січень- вересень 2024 рік | ||||||||||||||||||
грн | ||||||||||||||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 292 521 202,48 | 224 620 958,19 | 76,8 | 160 900,00 | 206 315,54 | 128,2 | 292 682 102,48 | 224 827 273,73 | 76,8 | ||||||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 182 763 960,00 | 136 245 067,39 | 74,5 | 182 763 960,00 | 136 245 067,39 | 74,5 | |||||||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 182 454 960,00 | 135 026 611,96 | 74,0 | 182 454 960,00 | 135 026 611,96 | 74,0 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 169 334 960,00 | 126 825 920,65 | 74,9 | 169 334 960,00 | 126 825 920,65 | 74,9 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 10 500 000,00 | 5 702 427,60 | 54,3 | 10 500 000,00 | 5 702 427,60 | 54,3 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 2 460 000,00 | 2 191 146,17 | 89,1 | 2 460 000,00 | 2 191 146,17 | 89,1 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 160 000,00 | 307 117,54 | 191,9 | 160 000,00 | 307 117,54 | 191,9 | |||||||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 309 000,00 | 1 218 455,43 | 394,3 | 309 000,00 | 1 218 455,43 | 394,3 | |||||||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 309 000,00 | 1 218 455,43 | 394,3 | 309 000,00 | 1 218 455,43 | 394,3 | |||||||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 2 921 900,00 | 2 327 775,73 | 79,7 | 2 921 900,00 | 2 327 775,73 | 79,7 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 2 891 900,00 | 2 308 042,77 | 79,8 | 2 891 900,00 | 2 308 042,77 | 79,8 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 503 000,00 | 1 763 975,45 | 70,5 | 2 503 000,00 | 1 763 975,45 | 70,5 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 388 900,00 | 544 067,32 | 139,9 | 388 900,00 | 544 067,32 | 139,9 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 30 000,00 | 19 732,96 | 65,8 | 30 000,00 | 19 732,96 | 65,8 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 30 000,00 | 19 732,96 | 65,8 | 30 000,00 | 19 732,96 | 65,8 | |||||||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 35 470 000,00 | 24 662 738,83 | 69,5 | 35 470 000,00 | 24 662 738,83 | 69,5 | |||||||||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 6 880 000,00 | 2 152 838,97 | 31,3 | 6 880 000,00 | 2 152 838,97 | 31,3 | |||||||||||
Пальне | 14021900 | 6 880 000,00 | 2 152 838,97 | 31,3 | 6 880 000,00 | 2 152 838,97 | 31,3 | |||||||||||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 18 020 000,00 | 13 527 026,43 | 75,1 | 18 020 000,00 | 13 527 026,43 | 75,1 | |||||||||||
Пальне | 14031900 | 18 020 000,00 | 13 527 026,43 | 75,1 | 18 020 000,00 | 13 527 026,43 | 75,1 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 10 570 000,00 | 8 982 873,43 | 85,0 | 10 570 000,00 | 8 982 873,43 | 85,0 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 4 530 000,00 | 3 282 107,82 | 72,5 | 4 530 000,00 | 3 282 107,82 | 72,5 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 6 040 000,00 | 5 700 765,61 | 94,4 | 6 040 000,00 | 5 700 765,61 | 94,4 | |||||||||||
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 71 365 342,48 | 61 385 376,24 | 86,0 | 71 365 342,48 | 61 385 376,24 | 86,0 | |||||||||||
Податок на майно | 18010000 | 26 379 600,00 | 22 658 813,34 | 85,9 | 26 379 600,00 | 22 658 813,34 | 85,9 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 11 300,00 | 9 960,62 | 88,1 | 11 300,00 | 9 960,62 | 88,1 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 920 100,00 | 1 172 530,73 | 127,4 | 920 100,00 | 1 172 530,73 | 127,4 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 1 712 400,00 | 2 519 791,85 | 147,1 | 1 712 400,00 | 2 519 791,85 | 147,1 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 293 200,00 | 1 191 196,35 | 92,1 | 1 293 200,00 | 1 191 196,35 | 92,1 | |||||||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 10 027 600,00 | 7 842 112,60 | 78,2 | 10 027 600,00 | 7 842 112,60 | 78,2 | |||||||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 9 270 000,00 | 7 438 738,93 | 80,2 | 9 270 000,00 | 7 438 738,93 | 80,2 | |||||||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 1 500 000,00 | 1 377 249,13 | 91,8 | 1 500 000,00 | 1 377 249,13 | 91,8 | |||||||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 620 000,00 | 1 075 912,09 | 66,4 | 1 620 000,00 | 1 075 912,09 | 66,4 | |||||||||||
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 4 684,00 | 4 684,00 | |||||||||||||||
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | |||||||||||
Збір за місця для паркування транспортних засобів | 18020000 | 1 637,04 | 1 637,04 | |||||||||||||||
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 18020100 | 1 637,04 | 1 637,04 | |||||||||||||||
Туристичний збір | 18030000 | 96 300,00 | 79 903,57 | 83,0 | 96 300,00 | 79 903,57 | 83,0 | |||||||||||
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 96 300,00 | 79 903,57 | 83,0 | 96 300,00 | 79 903,57 | 83,0 | |||||||||||
Єдиний податок | 18050000 | 44 889 442,48 | 38 646 659,33 | 86,1 | 44 889 442,48 | 38 646 659,33 | 86,1 | |||||||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 304 700,00 | 1 518 984,53 | 65,9 | 2 304 700,00 | 1 518 984,53 | 65,9 | |||||||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 39 634 742,48 | 35 501 098,92 | 89,6 | 39 634 742,48 | 35 501 098,92 | 89,6 | |||||||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 1 626 575,88 | 55,1 | 2 950 000,00 | 1 626 575,88 | 55,1 | |||||||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 160 900,00 | 206 315,54 | 128,2 | 160 900,00 | 206 315,54 | 128,2 | |||||||||||
Екологічний податок | 19010000 | 160 900,00 | 206 315,54 | 128,2 | 160 900,00 | 206 315,54 | 128,2 | |||||||||||
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 51 800,00 | 34714,75 | 67,0 | 51 800,00 | 34 714,75 | 67,0 | |||||||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 77 700,00 | 143968,46 | 185,3 | 77 700,00 | 143 968,46 | 185,3 | |||||||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 31 400,00 | 27632,33 | 88,0 | 31 400,00 | 27 632,33 | 88,0 | |||||||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 4 579 000,00 | 3 921 961,48 | 85,7 | 4 191 950,00 | 9 074 920,84 | 216,5 | 8 770 950,00 | 12 996 882,32 | 148,2 | ||||||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 985 600,00 | 1 374 229,50 | 139,4 | 985 600,00 | 1 374 229,50 | 139,4 | |||||||||||
Інші надходження | 21080000 | 985 600,00 | 1 374 229,50 | 139,4 | 985 600,00 | 1 374 229,50 | 139,4 | |||||||||||
Інші надходження | 21080500 | 61,00 | ||||||||||||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 29 600,00 | 8 080,00 | 27,3 | 29 600,00 | 8 080,00 | 27,3 | |||||||||||
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 51 000,00 | 64 383,62 | 126,2 | 51 000,00 | 64 383,62 | 126,2 | |||||||||||
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 905 000,00 | 1 301 704,88 | 143,8 | 905 000,00 | 1 301 704,88 | 143,8 | |||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 3 219 400,00 | 2 137 458,41 | 66,4 | 3 219 400,00 | 2 137 458,41 | 66,4 | |||||||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 3 069 000,00 | 1 962 212,17 | 63,9 | 3 069 000,00 | 1 962 212,17 | 63,9 | |||||||||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 96 300,00 | 123 206,51 | 127,9 | 96 300,00 | 123 206,51 | 127,9 | |||||||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 2 258 700,00 | 1 284 960,66 | 56,9 | 2 258 700,00 | 1 284 960,66 | 56,9 | |||||||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 714 000,00 | 552 535,00 | 77,4 | 714 000,00 | 552 535,00 | 77,4 | |||||||||||
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 22012900 | 1 510,00 | 1 510,00 | |||||||||||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 141 000,00 | 141 904,74 | 100,6 | 141 000,00 | 141 904,74 | 100,6 | |||||||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 141 000,00 | 141 904,74 | 100,6 | 141 000,00 | 141 904,74 | 100,6 | |||||||||||
Державне мито | 22090000 | 9 400,00 | 33 341,50 | 354,7 | 9 400,00 | 33 341,50 | 354,7 | |||||||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 2 900,00 | 28 054,50 | 967,4 | 2 900,00 | 28 054,50 | 967,4 | |||||||||||
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 6 500,00 | 5 287,00 | 81,3 | 6 500,00 | 5 287,00 | 81,3 | |||||||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 374 000,00 | 410 273,57 | 109,7 | 81 505,49 | 374 000,00 | 491 779,06 | 131,5 | ||||||||||
Інші надходження | 24060000 | 374 000,00 | 410 273,57 | 109,7 | 81 505,49 | 374 000,00 | 491 779,06 | 131,5 | ||||||||||
Інші надходження | 24060300 | 374 000,00 | 407 113,92 | 108,9 | 374 000,00 | 407 113,92 | 108,9 | |||||||||||
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 81 505,49 | 81 505,49 | |||||||||||||||
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 24062200 | 3 159,65 | 3 159,65 | |||||||||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 4 191 950,00 | 8 993 415,35 | 214,5 | 4 191 950,00 | 8 993 415,35 | 214,5 | |||||||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 4 191 950,00 | 3 252 181,37 | 77,6 | 4 191 950,00 | 3 252 181,37 | 77,6 | |||||||||||
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 3 488 850,00 | 2349681,68 | 67,3 | 3 488 850,00 | 2 349 681,68 | 67,3 | |||||||||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 350 000,00 | 398254,78 | 113,8 | 350 000,00 | 398 254,78 | 113,8 | |||||||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 353 100,00 | 479860,41 | 135,9 | 353 100,00 | 479 860,41 | 135,9 | |||||||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 24384,5 | 24 384,50 | |||||||||||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 5 741 233,98 | 5 741 233,98 | |||||||||||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 2998970,5 | 2 998 970,50 | |||||||||||||||
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 25020200 | 2742263,48 | 2 742 263,48 | |||||||||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 20 601 755,35 | 32 980 766,01 | 160,1 | 20 601 755,35 | 32 980 766,01 | 160,1 | |||||||||||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 2 376 000,00 | 3 117 410,60 | 131,2 | 2 376 000,00 | 3 117 410,60 | 131,2 | |||||||||||
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 2 376 000,00 | 3 117 410,60 | 131,2 | 2 376 000,00 | 3 117 410,60 | 131,2 | |||||||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 18 225 755,35 | 29 863 355,41 | 163,9 | 18 225 755,35 | 29 863 355,41 | 163,9 | |||||||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 18 225 755,35 | 29 863 355,41 | 163,9 | 18 225 755,35 | 29 863 355,41 | 163,9 | |||||||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 18 225 755,35 | 29863355,41 | 163,9 | 18 225 755,35 | 29 863 355,41 | 163,9 | |||||||||||
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 297 100 202,48 | 228 542 919,67 | 76,9 | 24 954 605,35 | 42 262 002,39 | 169,4 | 322 054 807,83 | 270 804 922,06 | 84,1 | ||||||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | |||||||||||
Від органів державного управління | 41000000 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | |||||||||||
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | |||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | 121 398 100,00 | 89 080 700,00 | 73,4 | |||||||||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 418 498 302,48 | 317 623 619,67 | 75,9 | 24 954 605,35 | 42 262 002,39 | 169,4 | 443 452 907,83 | 359 885 622,06 | 81,2 | ||||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 3 069 508,00 | 1 988 630,08 | 64,8 | 3 763 848,00 | 730 018,00 | 19,4 | 6 833 356,00 | 2 718 648,08 | 39,8 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 2 132 400,00 | 1 532 475,08 | 71,9 | 2 132 400,00 | 1 532 475,08 | 71,9 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 2 289 068,00 | 38 000,00 | 1,7 | 2 289 068,00 | 38 000,00 | 1,7 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 337 948,00 | 5 885,00 | 1,7 | 337 948,00 | |||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051700 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,0 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,0 | |||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 435 000,00 | 306 900,00 | 70,6 | 1 474 780,00 | 692018,00 | 46,9 | 1 909 780,00 | 998 918,00 | 52,3 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 83 160,00 | 62 370,00 | 75,0 | 83 160,00 | 62 370,00 | 75,0 | |||||||||||
Усього доходів | 90010300 | 421567810,48 | 319612249,75 | 75,8 | 28718453,35 | 42992020,39 | 149,7 | 450 286 263,83 | 362 604 270,14 | 80,5 | ||||||||
-101955560,73 |
(грн) | ||||||||||
Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ІІ. В И Д А Т К И: | ||||||||||
Державне управління | 0100 | 43 497 482,96 | 31 171 604,27 | 71,7 | 6 000,00 | 2 766 069,38 | 46101,2 | 43 503 482,96 | 33 937 673,65 | 78,0 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 25 215 060,00 | 17 919 354,04 | 71,1 | 25 215 060,00 | 17 919 354,04 | 71,1 | |||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 17 442 110,00 | 12 692 826,25 | 72,8 | 6 000,00 | 33 756,50 | 562,6 | 17 448 110,00 | 12 726 582,75 | 72,9 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 840 312,96 | 559 423,98 | 66,6 | 2 732 312,88 | 840 312,96 | 3 291 736,86 | 391,7 | ||
Освіта | 1000 | 294 963 558,00 | 205 911 229,44 | 69,8 | 7 832 604,00 | 3 488 882,25 | 44,5 | 302 796 162,00 | 209 400 111,69 | 69,2 |
Надання дошкільної освіти | 1010 | 65 418 380,00 | 42 465 853,42 | 64,9 | 2 393 600,00 | 1 805 548,26 | 75,4 | 67 811 980,00 | 44 271 401,68 | 65,3 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 71 428 590,00 | 50 309 573,55 | 70,4 | 2 549 780,00 | 1 293 546,66 | 50,7 | 73 978 370,00 | 51 603 120,21 | 69,8 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 71 428 590,00 | 50 309 573,55 | 70,4 | 2 549 780,00 | 1 293 546,66 | 50,7 | 73 978 370,00 | 51 603 120,21 | 69,8 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 121 398 100,00 | 87 221 609,35 | 71,8 | 121 398 100,00 | 87 221 609,35 | 71,8 | |||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 121 398 100,00 | 87 221 609,35 | 71,8 | 121 398 100,00 | 87 221 609,35 | 71,8 | |||
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 8 554 700,00 | 5 829 444,77 | 68,1 | 11 880,00 | 8 554 700,00 | 5 841 324,77 | 68,3 | ||
Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 16 652 800,00 | 12 273 109,60 | 73,7 | 380 000,00 | 259 653,47 | 68,3 | 17 032 800,00 | 12 532 763,07 | 73,6 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 6 566 390,00 | 4 601 294,03 | 70,1 | 2 600,00 | 80 253,86 | 3086,7 | 6 568 990,00 | 4 681 547,89 | 71,3 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 6 557 340,00 | 4 595 864,03 | 70,1 | 2 600,00 | 80 253,86 | 3086,7 | 6 559 940,00 | 4 676 117,89 | 71,3 |
Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 9 050,00 | 5 430,00 | 60,0 | 9 050,00 | 5 430,00 | ||||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 509 350,00 | 1 716 466,55 | 68,4 | 2 509 350,00 | 1 716 466,55 | 68,4 | |||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 376 950,00 | 266 937,31 | 70,8 | 376 950,00 | 266 937,31 | 70,8 | |||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 2 132 400,00 | 1 449 529,24 | 68,0 | 2 132 400,00 | 1 449 529,24 | 68,0 | |||
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 2 016 300,00 | 1 426 924,41 | 70,8 | 2 016 300,00 | 1 426 924,41 | 70,8 | |||
Надання освіти за рахунок субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 337 948,00 | 5 884,26 | 1,7 | 337 948,00 | 5 884,26 | 1,7 | |||
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 1210 | 81 000,00 | 61 069,50 | 75,4 | 81 000,00 | 61 069,50 | 75,4 | |||
Виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ############ | |||||
Виконання заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1290 | 2 506 624,00 | 38 000,00 | 1,5 | 2 506 624,00 | 38 000,00 | 1,5 | |||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1291 | 217 556,00 | 217 556,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Реалізація заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1292 | 2 289 068,00 | 38 000,00 | 1,7 | 2 289 068,00 | 38 000,00 | 1,7 | |||
Охорона здоров'я | 2000 | 9 784 150,00 | 5 275 124,13 | 53,9 | 13 759 638,60 | 13 470 796,28 | 97,9 | 23 543 788,60 | 18 745 920,41 | 79,6 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 7 953 750,00 | 4 203 233,63 | 52,8 | 13 759 638,60 | 13 470 796,28 | 97,9 | 21 713 388,60 | 17 674 029,91 | 81,4 |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 575 600,00 | 287 665,50 | 50,0 | 575 600,00 | 287 665,50 | 50,0 | |||
Первинна медична допомога населенню | 2110 | 1 042 600,00 | 649 725,00 | 62,3 | 1 042 600,00 | 649 725,00 | 62,3 | |||
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 198 900,00 | 144 696,90 | 72,7 | 198 900,00 | 144 696,90 | 72,7 | |||
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 843 700,00 | 505 028,10 | 59,9 | 843 700,00 | 505 028,10 | 59,9 | |||
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 212 200,00 | 134 500,00 | 63,4 | 212 200,00 | 134 500,00 | 63,4 | |||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 212 200,00 | 134 500,00 | 63,4 | 212 200,00 | 134 500,00 | 63,4 | |||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 18 558 410,00 | 12 554 027,67 | 67,6 | 105 500,00 | 224 247,34 | 212,6 | 18 663 910,00 | 12 778 275,01 | 68,5 |
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 11 193 780,00 | 7 404 694,34 | 66,2 | 105 500,00 | 224 247,34 | 212,6 | 11 299 280,00 | 7 628 941,68 | 67,5 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 9 407 060,00 | 6 366 871,46 | 67,7 | 105 500,00 | 48 075,29 | 45,6 | 9 512 560,00 | 6 414 946,75 | 67,4 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 1 786 720,00 | 1 037 822,88 | 58,1 | 176 172,05 | 1 786 720,00 | 1 213 994,93 | 67,9 | ||
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 852 880,00 | 1 430 590,73 | 77,2 | 1 852 880,00 | 1 430 590,73 | 77,2 | |||
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 1 852 880,00 | 1 430 590,73 | 77,2 | 1 852 880,00 | 1 430 590,73 | 77,2 | |||
Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 480 220,00 | 300 751,63 | 62,6 | 480 220,00 | 300 751,63 | 62,6 | |||
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 480 220,00 | 300 751,63 | 62,6 | 480 220,00 | 300 751,63 | 62,6 | |||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 884 030,00 | 730 271,36 | 82,6 | 884 030,00 | 730 271,36 | 82,6 | |||
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 270 000,00 | 192 717,38 | 71,4 | 270 000,00 | 192 717,38 | 71,4 | |||
Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 135 000,00 | 43 924,73 | 32,5 | 135 000,00 | 43 924,73 | 32,5 | |||
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 135 000,00 | 43 924,73 | 32,5 | 135 000,00 | 43 924,73 | 32,5 | |||
Інші заклади та заходи | 3240 | 3 442 500,00 | 2 451 077,50 | 71,2 | 3 442 500,00 | 2 451 077,50 | 71,2 | |||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 3 442 500,00 | 2 451 077,50 | 71,2 | 3 442 500,00 | 2 451 077,50 | 71,2 | |||
Культура і мистецтво | 4000 | 16 277 740,00 | 10 063 679,22 | 61,8 | 262 100,00 | 620 999,44 | 236,9 | 16 539 840,00 | 10 684 678,66 | 64,6 |
Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 5 024 800,00 | 3 049 340,10 | 60,7 | 400,00 | 259 935,24 | 64983,8 | 5 025 200,00 | 3 309 275,34 | 65,9 |
Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 364 510,00 | 766 981,64 | 56,2 | 18 000,00 | 1 741,50 | 9,7 | 1 382 510,00 | 768 723,14 | 55,6 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 7 929 070,00 | 5 000 362,11 | 63,1 | 243 700,00 | 359 322,70 | 147,4 | 8 172 770,00 | 5 359 684,81 | 65,6 |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 959 360,00 | 1 246 995,37 | 63,6 | 1 959 360,00 | 1 246 995,37 | 63,6 | |||
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1 579 360,00 | 1 041 245,37 | 65,9 | 1 579 360,00 | 1 041 245,37 | 65,9 | |||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 380 000,00 | 205 750,00 | 54,1 | 380 000,00 | 205 750,00 | 54,1 | |||
Фізична культура і спорт | 5000 | 4 651 101,00 | 3 171 965,58 | 68,2 | 28 689,00 | 28 689,00 | 100,0 | 4 679 790,00 | 3 200 654,58 | 68,4 |
Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 315 500,00 | 218 096,40 | 69,1 | 315 500,00 | 218 096,40 | 69,1 | |||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 240 500,00 | 156 996,40 | 65,3 | 240 500,00 | 156 996,40 | 65,3 | |||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 75 000,00 | 61 100,00 | 81,5 | 75 000,00 | 61 100,00 | 81,5 | |||
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 1 768 330,00 | 998 945,38 | 56,5 | 1 768 330,00 | 998 945,38 | 56,5 | |||
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 1 768 330,00 | 998 945,38 | 56,5 | 1 768 330,00 | 998 945,38 | 56,5 | |||
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 625 271,00 | 1 193 423,80 | 73,4 | 28 689,00 | 28 689,00 | 100,0 | 1 653 960,00 | 1 222 112,80 | 73,9 |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 542 111,00 | 1 131 057,40 | 73,3 | 28 689,00 | 28 689,00 | 100,0 | 1 570 800,00 | 1 159 746,40 | 73,8 |
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' | 5049 | 83 160,00 | 62 366,40 | 75,0 | 83 160,00 | 62 366,40 | 75,0 | |||
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 942 000,00 | 761 500,00 | 80,8 | 942 000,00 | 761 500,00 | 80,8 | |||
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 942 000,00 | 761 500,00 | 80,8 | 942 000,00 | 761 500,00 | 80,8 | |||
Житлово-комунальне господарство | 6000 | 30 174 434,63 | 20 991 099,58 | 69,6 | 350 000,00 | 369 336,61 | 105,5 | 30 524 434,63 | 21 360 436,19 | 70,0 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 1 510 000,00 | 257 052,84 | 17,0 | 350 000,00 | 369 336,61 | 105,5 | 1 860 000,00 | 626 389,45 | 33,7 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 1 510 000,00 | 257 052,84 | 17,0 | 350 000,00 | 369 336,61 | 105,5 | 1 860 000,00 | 626 389,45 | 33,7 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 6 145 234,63 | 4 586 029,69 | 74,6 | 6 145 234,63 | 4 586 029,69 | 74,6 | |||
Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 22 519 200,00 | 16 148 017,05 | 71,7 | 22 519 200,00 | 16 148 017,05 | 71,7 | |||
Економічна діяльність | 7000 | 2 897 994,89 | 983 557,55 | 33,9 | 9 884 987,60 | 4 880 339,43 | 49,4 | 12 782 982,49 | 5 863 896,98 | 45,9 |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 621 452,06 | 76 952,06 | 12,4 | 621 452,06 | 76 952,06 | 12,4 | |||
Реалізація програм в галузі сільського господарства | 7110 | 50 000,00 | 10 500,00 | 21,0 | 50 000,00 | 10 500,00 | 21,0 | |||
Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 571 452,06 | 66 452,06 | 11,6 | 571 452,06 | 66 452,06 | 11,6 | |||
Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 5 866 987,60 | 2 903 199,24 | 49,5 | 5 866 987,60 | 2 903 199,24 | 49,5 | |||
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 3 796 987,60 | 1 540 520,94 | 40,6 | 3 796 987,60 | 1 540 520,94 | 40,6 | |||
Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 3 496 987,60 | 1 540 520,94 | 44,1 | 3 496 987,60 | 1 540 520,94 | 44,1 | |||
Будівництво установ та закладів культури | 7324 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 7340 | 1 240 000,00 | 1 191 236,70 | 96,1 | 1 240 000,00 | 1 191 236,70 | 96,1 | |||
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 380 000,00 | 171 441,60 | 45,1 | 380 000,00 | 171 441,60 | 45,1 | |||
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 2 170 000,00 | 865 149,49 | 39,9 | 2 850 000,00 | 1 843 330,19 | 64,7 | 5 020 000,00 | 2 708 479,68 | 54,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 2 170 000,00 | 865 149,49 | 39,9 | 2 850 000,00 | 1 843 330,19 | 64,7 | 5 020 000,00 | 2 708 479,68 | 54,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 2 170 000,00 | 865 149,49 | 39,9 | 2 850 000,00 | 1 843 330,19 | 64,7 | 5 020 000,00 | 2 708 479,68 | 54,0 |
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 106 542,83 | 1 168 000,00 | 133 810,00 | 11,5 | 1 274 542,83 | 133 810,00 | 10,5 | ||
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 150 000,00 | 36 000,00 | 24,0 | 150 000,00 | 36 000,00 | 24,0 | |||
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 106 542,83 | 41 456,00 | 38,9 | 106 542,83 | 41 456,00 | 38,9 | |||
Інша економічна діяльність | 7690 | 98 000,00 | 97 810,00 | 99,8 | 98 000,00 | 97 810,00 | 99,8 | |||
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | 98 000,00 | 97 810,00 | 99,8 | 98 000,00 | 97 810,00 | 99,8 | |||
Інша діяльність | 8000 | 3 981 410,00 | 1 473 418,21 | 37,0 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | 4 142 310,00 | 1 613 186,21 | 38,9 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 1 436 610,00 | 532 032,22 | 37,0 | 1 436 610,00 | 532 032,22 | 37,0 | |||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 700 000,00 | 37 174,00 | 5,3 | 700 000,00 | 37 174,00 | 5,3 | |||
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 736 610,00 | 494 858,22 | 67,2 | 736 610,00 | 494 858,22 | 67,2 | |||
Громадський порядок та безпека | 8200 | 400000,00 | 146000,00 | 36,5 | 400 000,00 | 146 000,00 | 36,5 | |||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 400000,00 | 146 000,00 | 36,5 | 400 000,00 | 146 000,00 | 36,5 | |||
Заходи з територіальної оборони | 8240 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | |||
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | |||
Засоби масової інформації | 8400 | 1 144 800,00 | 795 385,99 | 69,5 | 1 144 800,00 | 795 385,99 | 69,5 | |||
Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 1 144 800,00 | 795 385,99 | 69,5 | 1 144 800,00 | 795 385,99 | 69,5 | |||
Резервний фонд | 8700 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Разом видаткiв | 900201 | 424 786 281,48 | 291 595 705,65 | 68,6 | 32 390 419,20 | 25 989 127,73 | 80,2 | 457 176 700,68 | 317 584 833,38 | 69,5 |
9800 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 | ||||
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 425 136 281,48 | 291 945 705,65 | 68,7 | 32 390 419,20 | 25 989 127,73 | 80,2 | 457 526 700,68 | 317 934 833,38 | 69,5 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 1 970 000,00 | 1 146 331,29 | 58,2 | 1 970 000,00 | 1 146 331,29 | 58,2 | |||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 1 970 000,00 | 1 146 331,29 | 58,2 | 1 035 000,00 | 3 005 000,00 | 1 146 331,29 | 38,1 | ||
Усього | 900203 | 427106281,48 | 293092036,94 | 68,6 | 33425419,20 | 25989127,73 | 77,8 | 460 531 700,68 | 319 081 164,67 | 69,3 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА |