ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Мартиш Т. А. |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 23.02.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 50
Про виконання Бродівського
міського бюджету за 2022 рік
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХXІX сесія VIІІ скликання
від 28.02.2023 р. м. Броди № проєкт
міського бюджету за 2022 рік
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Т.Мартиш про виконання Бродівського міського бюджету за 2022 рік , Бродівська міська рада
вирішила:
- Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 2022 рік:
- з видатків у сумі 441935355,19 гривень, в тому числі за загальним фондом – 406106025,95 гривень, за спеціальним фондом – 35829329,24 гривень згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Бродівської міської ради.
Бродівський міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | ||||||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||||
від 2023р. № | ||||||||||||||||||
Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||||||||||
за 2022 рік | ||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 332 229 937,32 | 365 408 383,44 | 110,0 | 100 200,00 | 163 337,75 | 163,0 | 332 330 137,32 | 365 571 721,19 | 110,0 | ||||||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 259 709 137,32 | 298 753 143,13 | 115,0 | 259 709 137,32 | 298 753 143,13 | 115,0 | |||||||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 259 709 137,32 | 298 454 105,88 | 114,9 | 259 709 137,32 | 298 454 105,88 | 114,9 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 167 670 310,00 | 159 305 951,75 | 95,0 | 167 670 310,00 | 159 305 951,75 | 95,0 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 80 859 127,32 | 128 159 496,56 | 158,5 | 80 859 127,32 | 128 159 496,56 | 158,5 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 9 492 500,00 | 9 924 407,77 | 104,5 | 9 492 500,00 | 9 924 407,77 | 104,5 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 1 687 200,00 | 1 064 249,80 | 63,1 | 1 687 200,00 | 1 064 249,80 | 63,1 | |||||||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 299 037,25 | 299 037,25 | |||||||||||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 299 037,25 | 299 037,25 | |||||||||||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 4 609 000,00 | 5 401 505,21 | 117,2 | 4 609 000,00 | 5 401 505,21 | 117,2 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 4 522 000,00 | 5 228 440,28 | 115,6 | 4 522 000,00 | 5 228 440,28 | 115,6 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 3 682 000,00 | 2 642 192,01 | 71,8 | 3 682 000,00 | 2 642 192,01 | 71,8 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 840 000,00 | 2 586 248,27 | 307,9 | 840 000,00 | 2 586 248,27 | 307,9 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 16 000,00 | 20 299,62 | 126,9 | 16 000,00 | 20 299,62 | 126,9 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 16 000,00 | 20 299,62 | 126,9 | 16 000,00 | 20 299,62 | 126,9 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 13040000 | 71 000,00 | 152 765,31 | 215,2 | 71 000,00 | 152 765,31 | 215,2 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13040100 | 71 000,00 | 152 765,31 | 215,2 | 71 000,00 | 152 765,31 | 215,2 | |||||||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 17 365 800,00 | 10 873 639,94 | 62,6 | 17 365 800,00 | 10 873 639,94 | 62,6 | |||||||||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 2 883 800,00 | 651 564,85 | 22,6 | 2 883 800,00 | 651 564,85 | 22,6 | |||||||||||
Пальне | 14021900 | 2 883 800,00 | 651 564,85 | 22,6 | 2 883 800,00 | 651 564,85 | 22,6 | |||||||||||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 10 382 000,00 | 4 355 846,52 | 42,0 | 10 382 000,00 | 4 355 846,52 | 42,0 | |||||||||||
Пальне | 14031900 | 10 382 000,00 | 4 355 846,52 | 42,0 | 10 382 000,00 | 4 355 846,52 | 42,0 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 4 100 000,00 | 5 866 228,57 | 143,1 | 4 100 000,00 | 5 866 228,57 | 143,1 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 1 230 500,00 | 2 290 139,28 | 186,1 | 1 230 500,00 | 2 290 139,28 | 186,1 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 2 869 500,00 | 3 576 089,29 | 124,6 | 2 869 500,00 | 3 576 089,29 | 124,6 | |||||||||||
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 50 546 000,00 | 50 380 095,16 | 99,7 | 50 546 000,00 | 50 380 095,16 | 99,7 | |||||||||||
Податок на майно | 18010000 | 19 615 200,00 | 19 790 067,81 | 100,9 | 19 615 200,00 | 19 790 067,81 | 100,9 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 45 000,00 | 30 350,80 | 67,4 | 45 000,00 | 30 350,80 | 67,4 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 680 400,00 | 609 641,38 | 89,6 | 680 400,00 | 609 641,38 | 89,6 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 1 675 000,00 | 2 181 163,96 | 130,2 | 1 675 000,00 | 2 181 163,96 | 130,2 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 646 800,00 | 2 063 899,37 | 125,3 | 1 646 800,00 | 2 063 899,37 | 125,3 | |||||||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 5 710 000,00 | 4 206 937,53 | 73,7 | 5 710 000,00 | 4 206 937,53 | 73,7 | |||||||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 7 673 000,00 | 8 232 489,16 | 107,3 | 7 673 000,00 | 8 232 489,16 | 107,3 | |||||||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 866 000,00 | 1 080 436,32 | 124,8 | 866 000,00 | 1 080 436,32 | 124,8 | |||||||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 244 000,00 | 1 316 399,29 | 105,8 | 1 244 000,00 | 1 316 399,29 | 105,8 | |||||||||||
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 18 750,00 | 18 750,00 | |||||||||||||||
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 75 000,00 | 50 000,00 | 66,7 | 75 000,00 | 50 000,00 | 66,7 | |||||||||||
Туристичний збір | 18030000 | 73 800,00 | 105 935,94 | 143,5 | 73 800,00 | 105 935,94 | 143,5 | |||||||||||
Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 | 1 600,00 | 1 600,00 | |||||||||||||||
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 72 200,00 | 105 935,94 | 146,7 | 72 200,00 | 105 935,94 | 146,7 | |||||||||||
Єдиний податок | 18050000 | 30 857 000,00 | 30 484 091,41 | 98,8 | 30 857 000,00 | 30 484 091,41 | 98,8 | |||||||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 1 966 000,00 | 1 479 562,90 | 75,3 | 1 966 000,00 | 1 479 562,90 | 75,3 | |||||||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 25 941 000,00 | 26 062 078,88 | 100,5 | 25 941 000,00 | 26 062 078,88 | 100,5 | |||||||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 2 942 449,63 | 99,7 | 2 950 000,00 | 2 942 449,63 | 99,7 | |||||||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 100 200,00 | 163 337,75 | 163,0 | 100 200,00 | 163 337,75 | 163,0 | |||||||||||
Екологічний податок | 19010000 | 100 200,00 | 163 337,75 | 163,0 | 100 200,00 | 163 337,75 | 163,0 | |||||||||||
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 56 800,00 | 63 777,94 | 112,3 | 56 800,00 | 63 777,94 | 112,3 | |||||||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 23 500,00 | 71 704,42 | 305,1 | 23 500,00 | 71 704,42 | 305,1 | |||||||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 19 900,00 | 27 855,39 | 140,0 | 19 900,00 | 27 855,39 | 140,0 | |||||||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 2 648 900,00 | 4 069 400,68 | 153,6 | 4 227 640,00 | 9 111 336,82 | 215,5 | 6 876 540,00 | 13 180 737,50 | 191,7 | ||||||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 59 000,00 | 33 830,00 | 57,3 | 15 000,00 | 582,00 | 74 000,00 | 34 412,00 | 46,5 | |||||||||
Інші надходження | 21080000 | 59 000,00 | 33 830,00 | 57,3 | 59 000,00 | 33 830,00 | 57,3 | |||||||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 8 000,00 | 16 830,00 | 210,4 | 8 000,00 | 16 830,00 | 210,4 | |||||||||||
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 51 000,00 | 17 000,00 | 33,3 | 51 000,00 | 17 000,00 | 33,3 | |||||||||||
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 15 000,00 | 582,00 | 15 000,00 | 582,00 | |||||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 439 900,00 | 3 792 654,71 | 155,4 | 2 439 900,00 | 3 792 654,71 | 155,4 | |||||||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 289 500,00 | 3 654 897,28 | 159,6 | 2 289 500,00 | 3 654 897,28 | 159,6 | |||||||||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 107 700,00 | 93 318,10 | 86,6 | 107 700,00 | 93 318,10 | 86,6 | |||||||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 552 800,00 | 2 983 720,62 | 192,2 | 1 552 800,00 | 2 983 720,62 | 192,2 | |||||||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 629 000,00 | 576 618,56 | 91,7 | 629 000,00 | 576 618,56 | 91,7 | |||||||||||
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 22012900 | 1 240,00 | 1 240,00 | |||||||||||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 92 400,00 | 118 833,20 | 128,6 | 92 400,00 | 118 833,20 | 128,6 | |||||||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 92 400,00 | 118 833,20 | 128,6 | 92 400,00 | 118 833,20 | 128,6 | |||||||||||
Державне мито | 22090000 | 58 000,00 | 18 924,23 | 32,6 | 58 000,00 | 18 924,23 | 32,6 | |||||||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 50 000,00 | 12 158,23 | 24,3 | 50 000,00 | 12 158,23 | 24,3 | |||||||||||
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 8 000,00 | 6 766,00 | 84,6 | 8 000,00 | 6 766,00 | 84,6 | |||||||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 150 000,00 | 242 915,97 | 161,9 | 82 669,80 | 150 000,00 | 325 585,77 | 217,1 | ||||||||||
Інші надходження | 24060000 | 150 000,00 | 242 915,97 | 161,9 | 82 669,80 | 150 000,00 | 325 585,77 | 217,1 | ||||||||||
Інші надходження | 24060300 | 150 000,00 | 242 915,97 | 161,9 | 150 000,00 | 242 915,97 | 161,9 | |||||||||||
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природнього середовища | 24061600 | 13,17 | 13,17 | |||||||||||||||
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 82 656,63 | 82 656,63 | |||||||||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 4 212 640,00 | 9 028 085,02 | 214,3 | 4 212 640,00 | 9 028 085,02 | 214,3 | |||||||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 4 212 640,00 | 1 914 259,35 | 45,4 | 4 212 640,00 | 1 914 259,35 | 45,4 | |||||||||||
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 3 304 040,00 | 1 331 714,31 | 40,3 | 3 304 040,00 | 1 331 714,31 | 40,3 | |||||||||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 500 000,00 | 305 909,36 | 61,2 | 500 000,00 | 305 909,36 | 61,2 | |||||||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 408 600,00 | 271 181,75 | 66,4 | 408 600,00 | 271 181,75 | 66,4 | |||||||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 5 453,93 | 5 453,93 | |||||||||||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 7 113 825,67 | 7 113 825,67 | |||||||||||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 2 399 071,61 | 2 399 071,61 | |||||||||||||||
Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у | 25020200 | 4 714 754,06 | 4 714 754,06 | |||||||||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | |||||||||||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | |||||||||||||||||
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | |||||||||||||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | |||||||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | |||||||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | 270 000,00 | 89 304,50 | 33,1 | |||||||||||
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 334 878 837,32 | 369 477 784,12 | 110,3 | 4 597 840,00 | 9 363 979,07 | 203,7 | 339 476 677,32 | 378 841 763,19 | 111,6 | ||||||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | |||||||||||
Від органів державного управління | 41000000 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | |||||||||||
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | |||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | |||||||||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 447 552 737,32 | 482 151 684,12 | 107,7 | 4 597 840,00 | 9 363 979,07 | 203,7 | 452 150 577,32 | 491 515 663,19 | 108,7 | ||||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 957 164,00 | 2 895 229,60 | 97,9 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 | 3 035 164,00 | 2 973 229,60 | 98,0 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 646 530,00 | 1 616 234,12 | 98,2 | 1 646 530,00 | 1 616 234,12 | 98,2 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 570 000,00 | 563 395,48 | 98,8 | 570 000,00 | 563 395,48 | 98,8 | |||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 740 634,00 | 715 600,00 | 96,6 | 78 000,00 | 78000,00 | 100,0 | 818 634,00 | 793 600,00 | 96,9 | ||||||||
Усього доходів | 90010300 | 450509901,32 | 485046913,72 | 107,7 | 4675840,00 | 9441979,07 | 201,9 | 455 185 741,32 | 494 488 892,79 | 108,6 | ||||||||
ІІ. В И Д А Т К И: | (грн) | |||||||||
Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Державне управління | 0100 | 41 217 823,00 | 39 882 137,78 | 96,8 | 58 000,00 | 4 508 758,61 | 7773,7 | 41 275 823,00 | 44 390 896,39 | 107,5 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 24 644 000,00 | 23 424 595,56 | 95,1 | 58 000,00 | 355 287,99 | 612,6 | 24 702 000,00 | 23 779 883,55 | 96,3 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 16 336 623,00 | 16 247 765,72 | 99,5 | 1 171 817,90 | 16 336 623,00 | 17 419 583,62 | 106,6 | ||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 237 200,00 | 209 776,50 | 88,4 | 2 981 652,72 | 237 200,00 | 3 191 429,22 | 1345,5 | ||
Освіта | 1000 | 275 232 107,13 | 263 751 300,05 | 95,8 | 7 758 023,56 | 5 022 273,23 | 64,7 | 282 990 130,69 | 268 773 573,28 | 95,0 |
Надання дошкільної освіти | 1010 | 55 319 501,00 | 51 602 079,45 | 93,3 | 3 133 550,56 | 840 579,65 | 26,8 | 58 453 051,56 | 52 442 659,10 | 89,7 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 68 034 260,18 | 61 410 372,21 | 90,3 | 2 931 105,00 | 2 529 793,73 | 86,3 | 70 965 365,18 | 63 940 165,94 | 90,1 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 68 034 260,18 | 61 410 372,21 | 90,3 | 2 931 105,00 | 2 529 793,73 | 86,3 | 70 965 365,18 | 63 940 165,94 | 90,1 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | |||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | 112 673 900,00 | 112 673 900,00 | 100,0 | |||
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією | 1060 | 5 394 835,95 | 5 394 835,95 | 100,0 | 5 394 835,95 | 5 394 835,95 | 100,0 | |||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1061 | 5 394 835,95 | 5 394 835,95 | 100,0 | 5 394 835,95 | 5 394 835,95 | 100,0 | |||
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 7 607 255,00 | 7 412 329,19 | 97,4 | 1 353 368,00 | 1 355 739,36 | 100,2 | 8 960 623,00 | 8 768 068,55 | 97,9 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 15 115 065,00 | 14 868 746,11 | 98,4 | 340 000,00 | 296 160,49 | 87,1 | 15 455 065,00 | 15 164 906,60 | 98,1 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 6 215 660,00 | 5 954 139,77 | 95,8 | 6 215 660,00 | 5 954 139,77 | 95,8 | |||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 6 204 800,00 | 5 943 279,77 | 95,8 | 6 204 800,00 | 5 943 279,77 | 95,8 | |||
Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 10 860,00 | 10 860,00 | 100,0 | 10 860,00 | 10 860,00 | 100,0 | |||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 229 330,00 | 2 011 212,42 | 90,2 | 2 229 330,00 | 2 011 212,42 | 90,2 | |||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 582 800,00 | 394 978,30 | 67,8 | 582 800,00 | 394 978,30 | 67,8 | |||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 1 646 530,00 | 1 616 234,12 | 98,2 | 1 646 530,00 | 1 616 234,12 | 98,2 | |||
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 2 072 300,00 | 1 902 948,47 | 91,8 | 2 072 300,00 | 1 902 948,47 | 91,8 | |||
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 570 000,00 | 520 736,48 | 91,4 | 570 000,00 | 520 736,48 | 91,4 | |||
Охорона здоров'я | 2000 | 12 543 950,00 | 11 865 555,24 | 94,6 | 7 819 615,00 | 68 201,80 | 0,9 | 20 363 565,00 | 11 933 757,04 | 58,6 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 8 797 550,00 | 8 315 150,61 | 94,5 | 7 819 615,00 | 68 201,80 | 0,9 | 16 617 165,00 | 8 383 352,41 | 50,4 |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 1 942 100,00 | 1 897 573,82 | 97,7 | 1 942 100,00 | 1 897 573,82 | 97,7 | |||
Стоматологічна допомога населенню | 2100 | 250 000,00 | 243 282,85 | 97,3 | 250 000,00 | 243 282,85 | 97,3 | |||
Первинна медична допомога населенню | 2110 | 1 054 700,00 | 910 448,06 | 86,3 | 1 054 700,00 | 910 448,06 | 86,3 | |||
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 232 800,00 | 170 733,61 | 73,3 | 232 800,00 | 170 733,61 | 73,3 | |||
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 821 900,00 | 739 714,45 | 90,0 | 821 900,00 | 739 714,45 | 90,0 | |||
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 499 600,00 | 499 099,90 | 99,9 | 499 600,00 | 499 099,90 | 99,9 | |||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 149 600,00 | 149 100,00 | 99,7 | 149 600,00 | 149 100,00 | 99,7 | |||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 2152 | 350 000,00 | 349 999,90 | 100,0 | 350 000,00 | 349 999,90 | 100,0 | |||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 14 434 403,91 | 13 733 533,60 | 95,1 | 58 400,00 | 375 588,61 | 643,1 | 14 492 803,91 | 14 109 122,21 | 97,4 |
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 567 303,91 | 443 340,83 | 78,1 | 567 303,91 | 443 340,83 | 78,1 | |||
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 30 400,00 | 30 192,50 | 99,3 | 30 400,00 | 30 192,50 | 99,3 | |||
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3032 | 116 800,00 | 116 572,61 | 99,8 | 116 800,00 | 116 572,61 | 99,8 | |||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 123 528,19 | 123 528,19 | |||||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 296 575,72 | 296 575,72 | 100,0 | 296 575,72 | 296 575,72 | 100,0 | |||
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 9 734 350,00 | 9 344 287,67 | 96,0 | 58 400,00 | 239 086,23 | 409,4 | 9 792 750,00 | 9 583 373,90 | 97,9 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 8 526 750,00 | 8 313 371,70 | 97,5 | 58 400,00 | 227 419,02 | 389,4 | 8 585 150,00 | 8 540 790,72 | 99,5 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 1 207 600,00 | 1 030 915,97 | 85,4 | 11 667,21 | 1 207 600,00 | 1 042 583,18 | 86,3 | ||
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 504 200,00 | 1 502 609,87 | 99,9 | 1 504 200,00 | 1 502 609,87 | 99,9 | |||
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 1 504 200,00 | 1 502 609,87 | 99,9 | 136 502,38 | 1 504 200,00 | 1 639 112,25 | 109,0 | ||
Заходи державної політики з питань сім"ї | 3123 | |||||||||
Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 120 000,00 | 76 020,00 | 63,4 | 120 000,00 | 76 020,00 | 63,4 | |||
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 120 000,00 | 76 020,00 | 63,4 | 120 000,00 | 76 020,00 | 63,4 | |||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 311 400,00 | 310 485,32 | 99,7 | 311 400,00 | 310 485,32 | 99,7 | |||
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 75 800,00 | 75 635,45 | 99,8 | 75 800,00 | 75 635,45 | 99,8 | |||
Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 110 200,00 | 81 181,46 | 73,7 | 110 200,00 | 81 181,46 | 73,7 | |||
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 110 200,00 | 81 181,46 | 73,7 | 110 200,00 | 81 181,46 | 73,7 | |||
Інші заклади та заходи | 3240 | 1 986 150,00 | 1 899 973,00 | 95,7 | 1 986 150,00 | 1 899 973,00 | 95,7 | |||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 1 986 150,00 | 1 899 973,00 | 95,7 | 1 986 150,00 | 1 899 973,00 | 95,7 | |||
Культура і мистецтво | 4000 | 15 103 900,00 | 14 240 131,24 | 94,3 | 389 364,00 | 572 885,60 | 147,1 | 15 493 264,00 | 14 813 016,84 | 95,6 |
Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 4 846 272,00 | 4 656 503,93 | 96,1 | 640,00 | 143 269,00 | 22385,8 | 4 846 912,00 | 4 799 772,93 | 99,0 |
Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 284 000,00 | 1 081 919,83 | 84,3 | 13 230,00 | 31 294,00 | 236,5 | 1 297 230,00 | 1 113 213,83 | 85,8 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 7 448 228,00 | 7 075 448,06 | 95,0 | 375 494,00 | 398 322,60 | 106,1 | 7 823 722,00 | 7 473 770,66 | 95,5 |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 525 400,00 | 1 426 259,42 | 93,5 | 1 525 400,00 | 1 426 259,42 | 93,5 | |||
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1 260 400,00 | 1 179 126,42 | 93,6 | 1 260 400,00 | 1 179 126,42 | 93,6 | |||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 265 000,00 | 247 133,00 | 93,3 | 265 000,00 | 247 133,00 | 93,3 | |||
Фізична культура і спорт | 5000 | 4 622 500,00 | 4 455 435,49 | 96,4 | 4 622 500,00 | 4 455 435,49 | 96,4 | |||
Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 377 400,00 | 358 833,85 | 95,1 | 377 400,00 | 358 833,85 | 95,1 | |||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 244 400,00 | 239 633,85 | 98,0 | 244 400,00 | 239 633,85 | 98,0 | |||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 133 000,00 | 119 200,00 | 89,6 | 133 000,00 | 119 200,00 | 89,6 | |||
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 1 975 100,00 | 1 838 020,51 | 93,1 | 1 975 100,00 | 1 838 020,51 | 93,1 | |||
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 1 975 100,00 | 1 838 020,51 | 93,1 | 1 975 100,00 | 1 838 020,51 | 93,1 | |||
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 405 000,00 | 1 403 581,13 | 99,9 | 1 405 000,00 | 1 403 581,13 | 99,9 | |||
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 405 000,00 | 1 403 581,13 | 99,9 | 1 405 000,00 | 1 403 581,13 | 99,9 | |||
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 865 000,00 | 855 000,00 | 98,8 | 865 000,00 | 855 000,00 | 98,8 | |||
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 865 000,00 | 855 000,00 | 98,8 | 865 000,00 | 855 000,00 | 98,8 | |||
Житлово-комунальне господарство | 6000 | 31 644 499,80 | 31 306 754,63 | 98,9 | 1 000 000,00 | 846 169,92 | 84,6 | 32 644 499,80 | 32 152 924,55 | 98,5 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 268 300,00 | 74 176,00 | 27,6 | 1 000 000,00 | 846 169,92 | 84,6 | 1 268 300,00 | 920 345,92 | 72,6 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 6011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | |||
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 268 300,00 | 74 176,00 | 27,6 | 500 000,00 | 346 169,92 | 69,2 | 768 300,00 | 420 345,92 | 54,7 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 4 912 600,00 | 4 912 600,00 | 100,0 | 4 912 600,00 | 4 912 600,00 | 100,0 | |||
Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 20 023 599,80 | 19 879 978,63 | 99,3 | 20 023 599,80 | 19 879 978,63 | 99,3 | |||
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги | 6070 | 6 440 000,00 | 6 440 000,00 | 100,0 | 6 440 000,00 | 6 440 000,00 | 100,0 | |||
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 6071 | 6 440 000,00 | 6440000,00 | 100,00 | 6 440 000,00 | 6 440 000,00 | 100,0 | |||
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги | 6080 | |||||||||
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 6083 | |||||||||
Економічна діяльність | 7000 | 9 532 859,12 | 7 612 584,28 | 79,9 | 18 328 333,12 | 13 116 448,13 | 71,6 | 27 861 192,24 | 20 729 032,41 | 74,4 |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 38 000,00 | 38 000,00 | |||||||
Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 326 859,12 | 49 748,58 | 15,2 | 38 000,00 | 364 859,12 | 49 748,58 | 13,6 | ||
Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 13 413 735,52 | 9 656 881,81 | 72,0 | 13 413 735,52 | 9 656 881,81 | 72,0 | |||
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 561 400,00 | 551 325,60 | 98,2 | 561 400,00 | 551 325,60 | 98,2 | |||
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 4 163 249,44 | 4 149 533,65 | 99,7 | 4 163 249,44 | 4 149 533,65 | 99,7 | |||
Будівництво 1 освітніх установ та закладів | 7321 | 1 439 949,44 | 1 429 537,27 | 99,3 | 1 439 949,44 | 1 429 537,27 | 99,3 | |||
Будівництво медичних установ та закладів | 7322 | 700 000,00 | 696 796,78 | 99,5 | 700 000,00 | 696 796,78 | 99,5 | |||
Будівництво 1 установ та закладів культури | 7324 | 2 023 300,00 | 2 023 199,60 | 100,0 | 2 023 300,00 | 2 023 199,60 | 100,0 | |||
Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 7325 | |||||||||
Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 1 258 000,00 | 39 101,56 | 3,1 | 1 258 000,00 | 39 101,56 | 3,1 | |||
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 7340 | 19 234,60 | 19 234,60 | |||||||
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 195 000,00 | 49 325,00 | 25,3 | 195 000,00 | 49 325,00 | 25,3 | |||
Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 4 500 000,00 | 1 389 498,40 | 30,9 | 4 500 000,00 | 1 389 498,40 | 30,9 | |||
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 4 500 000,00 | 1 389 498,40 | 30,9 | 4 500 000,00 | 1 389 498,40 | 30,9 | |||
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 7370 | 1 716 753,88 | 2 478 000,00 | 144,3 | ||||||
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету | 7380 | 1 000 097,60 | 1 000 097,60 | 100,0 | 1 000 097,60 | 1 000 097,60 | 100,0 | |||
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 9 000 000,00 | 7 415 426,70 | 82,4 | 940 597,60 | 43 361,29 | 4,6 | 9 940 597,60 | 7 458 787,99 | 75,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 9 000 000,00 | 7 415 426,70 | 82,4 | 940 597,60 | 43 361,29 | 4,6 | 9 940 597,60 | 7 458 787,99 | 75,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 9 000 000,00 | 7 415 426,70 | 82,4 | 940 597,60 | 43 361,29 | 4,6 | 9 940 597,60 | 7 458 787,99 | 75,0 |
Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 7500 | |||||||||
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 7540 | |||||||||
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 206 000,00 | 147 409,00 | 71,6 | 3 894 000,00 | 3 416 205,03 | 87,7 | 4 100 000,00 | 3 563 614,03 | 86,9 |
Заходи з енергозбереження | 7640 | |||||||||
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 3 894 000,00 | 3 416 205,03 | 87,7 | 3 894 000,00 | 3 416 205,03 | 87,7 | |||
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 42 000,00 | 42 000,00 | |||||||
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 206 000,00 | 147 409,00 | 71,6 | 206 000,00 | 147 409,00 | 71,6 | |||
Інша економічна діяльність | 7690 | |||||||||
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | |||||||||
Інша діяльність | 8000 | 4 551 100,00 | 3 314 874,15 | 72,8 | 268 900,00 | 536 710,00 | 199,6 | 4 820 000,00 | 3 851 584,15 | 79,9 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 1 434 200,00 | 1 356 800,39 | 94,6 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,0 | 1 582 200,00 | 1 504 800,39 | 95,1 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 789 400,00 | 713 621,32 | 90,4 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,0 | 937 400,00 | 861 621,32 | 91,9 |
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 644 800,00 | 643 179,07 | 99,7 | 644 800,00 | 643 179,07 | 99,7 | |||
Громадський порядок та безпека | 8200 | 919000,00 | 492807,76 | 53,6 | 388710,00 | 919 000,00 | 881 517,76 | 95,9 | ||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 163000,00 | 127 468,00 | 78,2 | 163 000,00 | 127 468,00 | 78,2 | |||
Заходи з територіальної оборони | 8240 | 756000,00 | 365 339,76 | 48,3 | 388 710,00 | 756 000,00 | 754 049,76 | 99,7 | ||
Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 120 900,00 | 120 900,00 | |||||||
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 120 900,00 | 120 900,00 | |||||||
Засоби масової інформації | 8400 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | |||
Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | |||
Резервний фонд | 8700 | 997 900,00 | 265 266,00 | 26,6 | 997 900,00 | 265 266,00 | 26,58 | |||
Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 597 900,00 | 597 900,00 | |||||||
Інші заходи за рахунок резервного фонду | 8775 | 400 000,00 | 265 266,00 | 66,3 | 400 000,00 | 265 266,00 | 66,32 | |||
Разом видаткiв | 900201 | 408 883 142,96 | 390 162 306,46 | 95,4 | 35 680 635,68 | 25 047 035,90 | 70,2 | 444 563 778,64 | 415 209 342,36 | 93,4 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 11 624 890,00 | 11 624 620,00 | 100,0 | 2 188 510,00 | 2 135 000,00 | 97,6 | 13 813 400,00 | 13 759 620,00 | 99,6 |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 420 508 032,96 | 401 786 926,46 | 95,5 | 37 869 145,68 | 27 182 035,90 | 71,8 | 458 377 178,64 | 428 968 962,36 | 93,6 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 7 571 896,23 | 4 319 099,49 | 57,0 | 8 647 293,34 | 16 219 189,57 | 4 319 099,49 | 26,6 | ||
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 9730 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | ||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 4 571 896,23 | 1 319 099,49 | 28,9 | 8 647 293,34 | 8 647 293,34 | 100,0 | 13 219 189,57 | 9 966 392,83 | 75,4 |
Усього | 900203 | 428079929,19 | 406106025,95 | 94,9 | 46516439,02 | 35829329,24 | 77,0 | 474 596 368,21 | 441 935 355,19 | 93,1 |
Секретар міської ради | Руслан ШИШКА | |||||||||